借管理費(fèi)用-監(jiān)控費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 這樣做可以
老師好,小規(guī)模公司,那個(gè)稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi), 付款時(shí):借一管理費(fèi)用一稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi) 貸一庫(kù)存現(xiàn)金 抵扣時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅 貸管理費(fèi)用一稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi) 這樣做可以嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)提回的印花稅這樣做可以嗎借銀行存款貸管理費(fèi)用—印花稅
老師,我們公司購(gòu)買(mǎi)監(jiān)控設(shè)備,一個(gè)監(jiān)控是800元,10個(gè)共8000元,交換機(jī)1臺(tái)2000元,線纜安裝費(fèi)4000元,合計(jì)14000元,請(qǐng)問(wèn)老師,我做固定資產(chǎn)時(shí),把費(fèi)用攤到每個(gè)監(jiān)控上,按照單項(xiàng)原值1400元,共10個(gè),這樣做固定資產(chǎn)卡片嗎?還是說(shuō)應(yīng)該怎么做???
老師,稅控設(shè)備我280元入賬,本應(yīng)是:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi),貸:銀行存款;借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅),貸:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)。但我?guī)煾到涛沂沁@樣做的,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅),貸:銀行存款。老師,像這樣做賬有什么不妥嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)公司花錢(qián)請(qǐng)師傅安裝攝像監(jiān)控費(fèi)1300元,借管理費(fèi)用-監(jiān)控費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 這樣做可以嗎
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)?。?/p>
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
還有別的處理方法嗎
直接按這個(gè)分錄處理即可,是合適的
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)!