不可以退稅的 因為你這個不是專票。
老師您好!算出口退稅的話,是用那個開票金額* 退稅率嗎?我們是13% 的稅率?還是說要先除以1.13再*0.13?
請問老師,我們公司是生產(chǎn)型出口企業(yè),一般貿(mào)易,收購了原木加工成家具后出口,退稅率是13%,出口稅率是0,這種情況我收購來的原木可以做退稅嗎?是按照10%退稅嗎?退稅申報表該如何填寫?
老師您好,我們購進的疫苗產(chǎn)品是3%簡易征收的產(chǎn)品,取得的是3%稅率的普票,出口退稅率是13%,我們出口的話可以退稅么?按哪個稅率退呢?
老師好,貿(mào)易公司可以注冊為小規(guī)模3%稅率的嗎?如果是這樣的話,采購貨品做出口還能退稅嗎?這個產(chǎn)品能不能退稅的依據(jù)是什么?
老師,我們公司是生產(chǎn)出口企業(yè),出口的發(fā)票開具稅率為0,退稅率是13%,那征稅率是多少呢?我們公司還有內(nèi)銷,怎么計算增值稅的稅負呢?
老師,公司私戶收到個人6萬收入。現(xiàn)在退費可以在公戶出嗎
老師,繳納稅務(wù)晚報個稅的罰款如何寫會計分錄
買8桶水,這里開到單位是元,是普票,這種要退回去作廢嗎?
你好,請問公司做了匯算清繳后,資產(chǎn)負債表有數(shù)據(jù),利潤表和現(xiàn)金流量表還有數(shù)據(jù)嗎?就是做年報之后,下一年報表會有什么變化嗎?
老師好 保險公司理賠的維修費 4s店開發(fā)票開給個人 還是開給保險公司
發(fā)票是“設(shè)計服務(wù)”其他設(shè)計服務(wù)*編程服務(wù)費和物流輔助服務(wù)”*裝卸搬運服務(wù)*服務(wù)費這兩個是按一般勞務(wù)報酬所得申報嗎?
建造合同,交印花稅,是以不含稅金額交,還是以合同含稅金額交印花稅呢?
公司有個員工,在我們公司申報著工資,在另一個地方申報有勞務(wù),都有繳納個人所得稅,等到年度匯算清繳時會不會涉及到補個人所得稅
老師您好,我想統(tǒng)計商貿(mào)企業(yè)的銷項發(fā)票對應(yīng)的進項發(fā)票,您這邊有表哥,每月庫存總不夠,想看對應(yīng)銷售商品的回票率和銷售對應(yīng)商品的利潤率
這個怎么做分錄老師,幫忙指點一下