你好 看能不能更正一下備案的準(zhǔn)則??
老師您好,我使用的是2013年小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,我要把之前上個會計(jì)的憑證給補(bǔ)登上,可是我這科目里沒有以前年度損益調(diào)整,我怎么辦啊
老師,今天去稅務(wù)局本來是辦別的業(yè)務(wù),然后稅務(wù)局人員說我們公司用的是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,在他從業(yè)十幾年看來,不需要用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,讓我改成小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,我想請問一下,這個對我們公司會不會有什么影響啊,還有我改成小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則后,我還需要改什么嘛關(guān)于準(zhǔn)則修改二導(dǎo)致的系列問題,比如申報(bào)表之類
這里我們要看你新辦企業(yè)是用的什么會計(jì)準(zhǔn)則,一般情況下,企業(yè)適用的會計(jì)準(zhǔn)則有:《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》《小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》《企業(yè)會計(jì)制度》,請問老師籌辦期做賬是根據(jù)企業(yè)執(zhí)行什么會計(jì)準(zhǔn)則決定的對吧?
老師,公司稅務(wù)登記是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,但核算軟件是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,現(xiàn)在有一筆上年的期間費(fèi)用需要調(diào)整,請問該怎么處理?
老師您好,我發(fā)現(xiàn)之前會計(jì)做賬用的是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做(但是稅局系統(tǒng)登記的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則),出現(xiàn)這種情況怎么辦,要怎么糾正錯誤,有沒有大問題啊
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費(fèi)客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實(shí)繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實(shí)繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)