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暫估金額和發(fā)票金額不相等,還有就是進項稅額怎么處理,分錄應(yīng)該怎么做才可以以后抵扣進項票呢

2023-05-18 15:03
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-18 15:03

同學(xué),你好 紅沖暫估,按照發(fā)票金額重新做賬

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同學(xué),你好 紅沖暫估,按照發(fā)票金額重新做賬
2023-05-18
你好 ;你們實際業(yè)務(wù)是什么;才好判斷的??
2023-05-18
因為已經(jīng)知道稅額了,而且票也開了,可以暫估進項稅科目,等實際收到票后再從暫估進項稅轉(zhuǎn)進項稅科目就可以。
2023-10-21
您好,暫估的時候通常暫估不含稅金額,如果稅額無法確定,也可以暫估含稅金額。 二、具體會計分錄如下: 1、暫估入賬時: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估款 2、暫估入賬后,與其他正常入庫入賬的庫存商品一樣,一并計算庫存商品發(fā)出(包括說的銷售出庫)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 3、收到發(fā)票后的處理: (1)次月初,沖回暫估入庫成本,以紅字編制如下分錄: 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估款 (2)取得發(fā)票后,編制正式入帳分錄: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款——XX公司或銀行存款等 由于您按含稅價暫估的? ? ?次月庫存商品沖銷的時候會有差額 可以調(diào)整前期的成本,由于您的這個涉及跨年 借:庫存商品? ? ? ?貸:利潤分配-未分配利潤 ? ? ? ? ? 盈余公積-法定
2023-01-15
借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項, 貸銀行存款 匯算清繳納稅調(diào)減就可以的
2023-05-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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