您好,這個(gè)是可以的,可以

老師,您好: 我們這個(gè)月增值稅加計(jì)抵減需要抵扣做賬,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅--減免稅款 貸:營業(yè)外收入 我們需要交的增值稅都轉(zhuǎn)入未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 兩個(gè)問題:第一,我們加計(jì)抵減的營業(yè)外收入要交所得稅嗎;第二,我們 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅--減免稅款的余額需要轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 嗎
老師,我年末的減免稅科目借方余額560, 借:營業(yè)外收入560 貸:減免稅 560 然后,明細(xì)賬的增值稅,進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅余額都平了,上面的分錄可以這樣寫嗎
老師我們之前的稅收優(yōu)惠政策減免的稅款計(jì)入營業(yè)外收入了,到后面,稅額全免后,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅余額在借方,貸方是否可以沖會(huì)營業(yè)外收入
我2023年12月那張收入票是:借銀行存款-44100。貸:主營業(yè)務(wù)收入43663.37。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅436.63;同時(shí)“免稅稅金轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入”,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅436.63貸:營業(yè)外收入:免稅收入436.63。2024年1月如何做紅沖?因?yàn)楝F(xiàn)在國家優(yōu)惠政策,這增值稅是免的,所以會(huì)多出那一筆分錄
老師,小規(guī)模企業(yè)的航天發(fā)票計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,請問借方余額如何處理?結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方余額,還是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入呢?
老師請問這個(gè)銷售額是不是根據(jù)7-9月份的系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)的開票金額和未開票金額統(tǒng)計(jì)的一起報(bào)稅?比如是系統(tǒng)自動(dòng)提示開票45萬,但是另外還有2萬屬于未開票,是不是要報(bào)稅金額合計(jì)一起就是47萬
老師,我現(xiàn)在報(bào)所得稅出現(xiàn)這個(gè)差異。但是現(xiàn)在來補(bǔ)繳未報(bào)個(gè)人所得稅的已經(jīng)來不及了,明天就要3季度的企業(yè)所得稅了。老師讓我更正個(gè)人所得稅申報(bào)金額,但是有一個(gè)人的前公司一直沒有辦離職新公司沒有通過,從4月份一直沒有申報(bào)。這種情況怎么處理合適
月收入500,000年收入2,000,000小規(guī)模納稅人餐飲業(yè)以外賣為主,之前沒有申報(bào)過任何稅收,現(xiàn)在收到稅務(wù)局短信說網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上報(bào)給稅務(wù)局的稅收少是什么情況
老師,您好,我這邊和農(nóng)場簽訂的買賣蘋果的合同,他們開票后我們?nèi)~付款,付款后,他們給我們銷售額的30%作為銷售服務(wù)費(fèi),這30%我要怎么給他們開發(fā)票呢
你好,我是高薪會(huì)員?,F(xiàn)在想聽一下初級的課程
我們物業(yè)公司,購買的公共維修燈管,鎖頭,水龍頭這種是入成本還是費(fèi)用呢?什么該入成本呢?
9月臨時(shí)工資太多了,可以放10月申報(bào)個(gè)稅嗎,本次9月申報(bào)公司員工個(gè)稅?
總,分企業(yè),總公司企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候,需要做合并報(bào)表嗎?報(bào)稅需要去申報(bào)嗎?所得稅在季報(bào)的時(shí)候需要去分嗎?
電子稅務(wù)局更正往期利潤報(bào)表有風(fēng)險(xiǎn)沒
老師,它顯示審核不通過,不知道是哪里錯(cuò)了

