你好 (1)4月1日開(kāi)出商業(yè)匯票。 借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)付票據(jù) (2)4月末計(jì)提本月利息。 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)付票據(jù) (3)7月1日以銀行存款支付票據(jù)本息。 借:應(yīng)付票據(jù),貸:銀行存款 (4)假設(shè)該公司到期無(wú)力償付票據(jù)本息 借:應(yīng)付票據(jù),貸:應(yīng)付賬款?
信達(dá)公司于2018年1月1日向銀行借入資金100萬(wàn)元,期限9個(gè)月,年利率為6%。根據(jù)于銀行簽署的借款協(xié)議,該項(xiàng)借款的本金到期后一次歸還,利息分月預(yù)提,按季支付。請(qǐng)根據(jù)要求編制如下會(huì)計(jì)分錄:(1)該公司借入款項(xiàng)(2)1月末預(yù)提利息(3)3月末支付利息(4)到期歸還本金
1、9月1日,萬(wàn)友公司收的H公司的商業(yè)承兌匯票到期,萬(wàn)友公司如期收回票款本息。2、(1)2月7日,萬(wàn)友公司向W公司銷(xiāo)售A產(chǎn)品一批增值稅專用發(fā)票注明產(chǎn)品價(jià)款20萬(wàn)元,增值稅3.4萬(wàn)元,并收到W公司開(kāi)出為期3個(gè)月面值23.4萬(wàn)元的不帶息商業(yè)承兌匯票一張。(2)5月7日票據(jù)到期萬(wàn)友公司收到W公司商業(yè)承兌匯票的票據(jù)款234000(3)若票據(jù)到期,W公司無(wú)力支付票據(jù)款3、10.31,上海交電公司3個(gè)月前收到的黃浦商廈的帶息商業(yè)匯票1張,面值為30000元,月利率6%已到期,收到本息,存入銀行:4、潤(rùn)發(fā)公司2018年發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)9月1日,向富麗公司銷(xiāo)售皮鞋1000雙每雙50元,計(jì)50000元,增值稅8500元,貨已發(fā)出,當(dāng)即收到一張期限為3個(gè)月,票面利率為7.2%的商業(yè)承兌匯票(2)9月30日,計(jì)提本月利息(10、11月計(jì)提利息做法同9月,此處略)(3)12月1日,票據(jù)到期,以票據(jù)本息存入銀行。(4)假設(shè)到期承兌人銀行存款賬戶不足支付票款
2、(1)2月7日,萬(wàn)友公司向W公司銷(xiāo)售A產(chǎn)品一批增值稅專用發(fā)票注明產(chǎn)品價(jià)款20萬(wàn)元,增值稅3.4萬(wàn)元,并收到W公司開(kāi)出為期3個(gè)月面值23.4萬(wàn)元的不帶息商業(yè)承兌匯票一張。(2)5月7日票據(jù)到期萬(wàn)友公司收到W公司商業(yè)承兌匯票的票據(jù)款234000(3)若票據(jù)到期,W公司無(wú)力支付票據(jù)款3、10.31,上海交電公司3個(gè)月前收到的黃浦商廈的帶息商業(yè)匯票1張,面值為30000元,月利率6%已到期,收到本息,存入銀行:4、潤(rùn)發(fā)公司2018年發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)9月1日,向富麗公司銷(xiāo)售皮鞋1000雙每雙50元,計(jì)50000元,增值稅8500元,貨已發(fā)出,當(dāng)即收到一張期限為3個(gè)月,票面利率為7.2%的商業(yè)承兌匯票(2)9月30日,計(jì)提本月利息(10、11月計(jì)提利息做法同9月,此處略)(3)12月1日,票據(jù)到期,以票據(jù)本息存入銀行。(4)假設(shè)到期承兌人銀行存款賬戶不足支付票款
1.某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司2016年10月1日開(kāi)出一張面值為260000元年利率6%、期限為6個(gè)月的商業(yè)承兌匯票。票據(jù)到期時(shí),企業(yè)以銀行存款支付票據(jù)款要求(1)根據(jù)上迷資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄;(2)假定該商業(yè)匯票到期時(shí),企業(yè)無(wú)力支付票據(jù)款,編制會(huì)計(jì)分錄。
某公司2008年7月1日向銀行借入資金60萬(wàn)元,期限6個(gè)月,年利率為6%,到期還本,按月計(jì)提利息,按季付息。要求:編寫(xiě)下列會(huì)計(jì)分錄。1.7月1日借款的分錄。2該企業(yè)7月31日計(jì)提利息的分錄。3季末支付利息的分錄。4.到期還本的分錄。
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫(xiě),是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類(lèi)的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?