同學(xué)你好 還沒有發(fā)票就做往來
我公司是高新企業(yè),為某公司提供一個(gè)項(xiàng)目服務(wù),開的信息技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,我計(jì)入借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入了,然后我公司又從另一個(gè)公司買了這項(xiàng)服務(wù),另一個(gè)公司也開給我們信息技術(shù)服務(wù)的發(fā)票了,老板的意思是計(jì)入研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除申請(qǐng)補(bǔ)貼,這樣能行嗎?那其他業(yè)務(wù)收入不就沒成本了嗎?應(yīng)該如何處理?
請(qǐng)問下,我公司先預(yù)付給供應(yīng)商一筆錢,供應(yīng)商未給我們發(fā)貨或者提供服務(wù),但是已經(jīng)先給我開票了,我想問,先收到的票可以先抵扣嗎?還是說等供應(yīng)商把貨物發(fā)給我們或是提供了服務(wù)之后才可以抵扣?如果可以先抵扣,那么要怎么賬務(wù)處理?不抵扣又如何處理?
A公司不僅給我們提供技術(shù)服務(wù),還是我們的客戶,這種情況下,A公司是不是只要掛一個(gè)往來科目就可以了?比如支付了一筆技術(shù)費(fèi)給A公司,未收到發(fā)票,今后每月都要付,如何帳務(wù)處理?我們給A公司提供健康體檢服務(wù),款未收到,又如何帳務(wù)處理
請(qǐng)問老師,向A公司支付一筆服務(wù)費(fèi)未收到發(fā)票,賬上記借:應(yīng)收賬款-A公司 ;貸:銀行存款 ,因?yàn)檫@個(gè)A公司之前是我們的客戶,現(xiàn)在是供應(yīng)商,不想多設(shè)預(yù)付賬款科目了,可否這樣記賬?另外 收到發(fā)票時(shí)如何記賬吖
老師,我們公司現(xiàn)在跟客戶簽了一份合同。合同的意思是,我們公司給對(duì)方提供一套設(shè)備。條件是對(duì)方必須要接受我們公司提供的一切服務(wù),比如技術(shù)支持,數(shù)據(jù)維護(hù)等,3年,每年要給我們支付相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)。3年后,這套設(shè)備就送給對(duì)方。(這套公司是直接放到對(duì)方公司的)。我想問的是,我們對(duì)公方直接給對(duì)方開技術(shù)服務(wù)發(fā)票。那設(shè)備怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本。跟著技術(shù)服務(wù)出去的。按發(fā)貨單,直接結(jié)轉(zhuǎn)成本,可以嗎
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎