你好,收到時建議暫不做賬務(wù)處理。待收到貨后,再確認進項稅、購貨和應(yīng)付賬款。

老師 我公司三年前轉(zhuǎn)賬給供應(yīng)商時,重復(fù)轉(zhuǎn)了570000元給供應(yīng)商,后來清賬發(fā)現(xiàn)了這比貨款,現(xiàn)在供應(yīng)商把這筆貨款退了回來,但是,供應(yīng)商只退了560000萬,扣了10000塊錢,說是抵扣以前我公司扣除他們的稅點,我想問,現(xiàn)在我收到了這筆款項,那么我的分錄怎么寫,供應(yīng)商扣掉的這10000塊錢我要如何做分錄??
老師,我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司,我們采購商品的時候每次都先付款,這時候我就借:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,貸:銀行存款,可以嗎,然后供貨商才給發(fā)貨,等貨到了入庫了,但發(fā)票沒到,我先不做賬嗎,如果貨和發(fā)票一起到了,我就借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,可以嗎?如果月底了,發(fā)票還沒到,是不是就的暫估入庫呀!那這個怎么做分錄呢!還有往來賬,怎么能看出來,對方欠我們發(fā)票。
請問我們一個貨物沒有報關(guān)出口,但是我們的供應(yīng)商給我們開了進項發(fā)票我們貨款也付了,請問這個賬務(wù)處理怎么做?可以做視同內(nèi)銷嗎?這個進項發(fā)票能抵扣嗎?
老師,還有個問題請教你下,因為我們是醫(yī)院是免稅的,如果我們藥品發(fā)生退貨退給供應(yīng)商,對方也把錢打來了,但是紅字發(fā)票就是沒開來,我們藥庫系統(tǒng)可以做退貨處理嗎?財務(wù)也可以據(jù)實做財務(wù)處理嗎?還有就是想問退貨是不是不一定就要開退貨發(fā)票的,如果供應(yīng)商實在不開,就是供應(yīng)商自己不能抵稅,對我們醫(yī)院來說,真不開,我們藥庫也可以如實退貨,財務(wù)也可以如實做賬,對嗎?
請問下,我公司先預(yù)付給供應(yīng)商一筆錢,供應(yīng)商未給我們發(fā)貨或者提供服務(wù),但是已經(jīng)先給我開票了,我想問,先收到的票可以先抵扣嗎?還是說等供應(yīng)商把貨物發(fā)給我們或是提供了服務(wù)之后才可以抵扣?如果可以先抵扣,那么要怎么賬務(wù)處理?不抵扣又如何處理?
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
認股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
但是當期我們預(yù)付了錢出去,不做賬務(wù)處理怎么對上呢?
付錢出去,借:預(yù)付賬款? ? 貸:銀行存款。
也就是即使收到票就當沒有收到,先掛預(yù)付,等實際提供了貨物或者服務(wù)在沖掉預(yù)付,確認庫存,稅費等是嗎?
是的,同學(xué),單單一張票沒有實際業(yè)務(wù)入賬不太合適的。
那如果要抵扣的話會有什么影響嗎?
沒有實際購進,不太好。
可以和我說一下不太好或者不合適的點嗎?
因為企業(yè)沒有購進貨物,但只有發(fā)票,如果記賬將導(dǎo)致賬實不符。
明白,就是實際中你抵扣也可以,但是這樣就帳實不符,且賬務(wù)處理不符合會計準則是嗎?
是的,如果抵扣外人看不出來。