你好,需要按補(bǔ)計(jì)提折舊之后的折舊金額填寫。
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么辦 財(cái)務(wù)報(bào)表有折舊,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候沒(méi)有 現(xiàn)在匯算清繳企業(yè)所得稅年報(bào)應(yīng)該怎么辦 要在資產(chǎn)折舊 攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)寫嗎?
2021年2月公司租入的辦公室裝修費(fèi)用計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,攤銷年限為3年,2022年9月提前將該房屋歸還,當(dāng)月將剩余的17個(gè)月的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用一次性攤銷,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊'攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填?可以直接填在本年折舊、攤銷額嗎還是要填加速折舊、攤銷統(tǒng)計(jì)額
企業(yè)所得稅匯算清繳,資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整表怎么填呢?我們?cè)?3年2月把前期修圍墻的在建工程轉(zhuǎn)固了,補(bǔ)提了三四年的折舊費(fèi),這個(gè)怎么填?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:做所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)在2021年12.31購(gòu)入固定資產(chǎn)原值10000元,2022年沒(méi)有計(jì)提折舊,在2023年5月賬里補(bǔ)提的,那么在填寫資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表的時(shí)候要不要填寫這個(gè)固定資產(chǎn),折舊要不要填寫
像這個(gè)折舊費(fèi)去年已經(jīng)提完了,今年未發(fā)生,但是資產(chǎn)沒(méi)有做清理,我這張匯繳的資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表,這個(gè)固定資產(chǎn)應(yīng)該怎么填?
老師,新辦公司七月份做登記的稅務(wù),七月份需要報(bào)稅嗎,包含個(gè)稅
老師,權(quán)益凈利率保持不變,意思是股東權(quán)益和凈利潤(rùn)都與收入保持同比增長(zhǎng)嗎
老師,我們購(gòu)進(jìn)的材料,客戶是個(gè)人的話,對(duì)方無(wú)法提供個(gè)人信息,我們?cè)趺撮_(kāi)票,這些客戶是通過(guò)對(duì)公賬戶的二維碼掃碼支付的,以及申報(bào)稅費(fèi)怎么申報(bào)?
電商企業(yè)平臺(tái)銷售收入20元,實(shí)際收款0.10元,其余19.90元由平臺(tái)補(bǔ)貼到企業(yè)(需要企業(yè)開(kāi)具服務(wù)費(fèi)發(fā)票),企業(yè)應(yīng)該怎么確認(rèn)收入?
老師,我6月雇傭得員工填報(bào)個(gè)稅申報(bào),他們一年不到6萬(wàn),是不用交稅得,但是他們得當(dāng)月得工資5000多,扣除減免費(fèi)用,需要交稅,員工不同意繳納,我怎么給改減免費(fèi)用60000元啊
請(qǐng)問(wèn):這道題,a,d有啥區(qū)別?
24年6月購(gòu)進(jìn)按樹(shù),但銷售時(shí)錯(cuò)誤開(kāi)票為樹(shù)皮出售,而且已當(dāng)期抵扣了進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)如何處理?
老師 個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)時(shí),收入總額包括營(yíng)業(yè)外收入嗎?還是就填主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)
老師,運(yùn)輸公司,成本不夠需要暫估成本,后面進(jìn)來(lái)發(fā)票,有沒(méi)有配比?這部分交印花稅嗎
以前做的會(huì)計(jì)分錄沒(méi)注意,銷項(xiàng)稅額都選到銷項(xiàng)稅額的遞減科目了,現(xiàn)在可以做個(gè)調(diào)整調(diào)到銷項(xiàng)稅額里嗎,要是可以的話會(huì)計(jì)分錄怎么做