您好,這種按合同來暫估就可以,有合同要先申報(bào)印花稅的
我們公司是做委托加工的,原材料的運(yùn)費(fèi)發(fā)票不能及時(shí)回來,我材料入庫的時(shí)候我也是要暫估這部分材料的運(yùn)費(fèi)嗎?月底,成本核算的時(shí)候運(yùn)費(fèi)發(fā)票還是沒有回來的話,我這個(gè)運(yùn)費(fèi)也要進(jìn)行成本的核算嗎?如果后期發(fā)票一直沒有回來這個(gè)要怎么賬務(wù)處理呢?
老師 ,我們是商貿(mào)企業(yè)。上年11月暫估入庫一批產(chǎn)品。就按暫估的金額,數(shù)量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價(jià)結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發(fā)票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發(fā)票錄入藍(lán)字分錄。這樣對(duì)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本哪里我沒有動(dòng),結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發(fā)票多出來的成本嗎?但是跨年了怎么辦
老師,原材料暫估入庫,本月產(chǎn)品成本有多種材料,成本中含有暫估、也有發(fā)票票回來的。如果A產(chǎn)品材料成本是暫估的,而且還是好幾次采購(gòu)剩下的,湊夠生產(chǎn)的,這樣的話如果發(fā)票沒回來,暫估這部分要納稅調(diào)增嗎?
老師,我們這里為了不交所得稅,暫估了成本,但是后期沒有成本票回來,但是公司虧損了,我可以把那個(gè)之前暫估的紅沖點(diǎn)嗎?
老師我們是運(yùn)輸公司,一般納稅人,第二季度利潤(rùn)盈利了38萬,成本發(fā)票不夠,但我們5月份付了一筆款出去,是運(yùn)費(fèi)款,對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票給我們,老師我可以先把這一筆暫估成本嗎,7月又沖回來
老師2025年1季度沒有收入用做賬嗎
麻煩老師,勞務(wù)公司,就是勞務(wù)派遣和勞務(wù)分包嗎?還有什么呢
老師,請(qǐng)問下,如果我改了其他應(yīng)付款,這個(gè)七月的申報(bào)表要重新去更正申報(bào)嗎?
老師,個(gè)體工商戶可以申報(bào)員工的工資嗎
跨區(qū)域個(gè)稅申報(bào)是不是外經(jīng)證受理月份開始申報(bào),到反饋后結(jié)束
老師,員工購(gòu)買了靈活就業(yè)社保,公司給他添加參保登記,當(dāng)月是靈活就業(yè)扣社保還是公司這邊扣社保費(fèi)用
老師,第一季度從業(yè)人數(shù),季初人數(shù)是本年度1月份的?還是上年12月份的呢?
請(qǐng)問工程公司收到貨物運(yùn)輸,公路運(yùn)輸票9個(gè)點(diǎn)可以抵扣嗎?可以用于成本嗎?
老師,往年漏記了對(duì)方轉(zhuǎn)的銀行匯款單收入11萬?,F(xiàn)在應(yīng)該如何做會(huì)計(jì)分錄讓賬平衡。
老師,如果老板從公司借款,需要怎么繳納所得稅和增值稅呢
公司交房租也要交印花稅嗎
我看了下沒有核租賃合同的印花稅,只有運(yùn)輸合同買賣合同
沒有核,如果發(fā)生這種業(yè)務(wù),直接選按期申報(bào),再選相應(yīng)的合同
水費(fèi)電費(fèi)也要交印花稅嗎
不用,這個(gè)是費(fèi)用方面的
房租也是費(fèi)用吧,
房租是費(fèi)用,但他有租賃合同這個(gè)項(xiàng)目
所以就要申報(bào),是這個(gè)意思,不是所有的都要申報(bào)