你好,一樣的,只不過是把其他應付款這幾個字改成其他應收款。
開票開在生活服務里的發(fā)票 都不能進項抵扣是嗎
老師,您好,我是小白。小規(guī)模納稅人報個稅怎么操作,之前的都是零申報,啥都沒有填,亂報的
小公司發(fā)工資的話,就一個工資表下面附上審核審批這些就可以了是嘛?還用不用寫付款申請單這樣?
您好老師,沒有租賃業(yè)務能開租賃發(fā)票嗎
算增值稅稅負 這個除以的收入 包含哪些收入
老師,有跨境稅務問題跟您請教:基于稅務籌劃角度(相關(guān)利潤及資金盡可能轉(zhuǎn)回國內(nèi)),各相關(guān)業(yè)務國設立子公司的投資架構(gòu)如何設立能更有效防范風險及稅務成本更低。如:A.境內(nèi)母公司直接投資設立業(yè)務國子公司;B.境內(nèi)母公司通過香港投資平臺子公司投資設立業(yè)務國子公司;C.境內(nèi)母公司通過新加坡投資平臺子公司投資設立業(yè)務國子公司等,謝謝
老師,我們公司一般戶收到一筆無追索權(quán)保理收款50700(這筆款已給對方開票,其實是回貨款,但對方給一張匯票,第三方融資到我一般戶),其中700手續(xù)費平臺已扣,剩余50000,我轉(zhuǎn)入基本戶。請問老師,700元未體驗在銀行流水上,但實際上已經(jīng)扣了,說下個月再給我們公司開票700,這個情況我要怎么做會計分錄呀?
老師我們是旅游公司 買那個床墊入什么科目
去年收到一筆款項計入借:銀行,貸:預收 去年年末申報了無票收入,今年客戶才說不需要開票了, 請問怎么做會計分錄呢
老師,請問一下我們公司之前開的發(fā)票沖紅了,已經(jīng)重新開具,這種紅字發(fā)票和重新開具的藍字發(fā)票需要做賬嗎,如果需要,分錄該怎么出
個人負擔的社保,你在以后從工資里扣除,也是用其他應收款。要用一個的話就用一個,一直都是一個,不要再設置另一個
謝謝老師,但是其他應收款在借方+ 應付職工薪酬在借方-,銀行存款在貸方- 借:應付職工薪酬 1099.08 其他應收款 506.78 貸:銀行存款 1605.86 這樣對嗎?
是支付社保的對的
謝謝老師!麻煩您在幫我看一下支付工資,這樣寫對嗎?借:其他應收款 工資(個人社保部分)貸:應付職工薪酬 工資(個人社保部分)
做反了吧,應該是借應付職工薪酬工資,貸其他應收款。
謝謝老師!我的理解是社保個人部分是代扣代繳的,從工資扣除,應收賬款增加??赡芪依斫忮e了
之前你們代替?zhèn)€人繳納了社保,在借方不是嗎?這個是支付的社保,那你現(xiàn)在發(fā)工資,是不是應該從工資里扣除這一部分墊付的他得還錢給你們,之前是個人欠了你的錢,現(xiàn)在還錢給你,不就應該是其他應收款減少?
明白,謝謝老師!麻煩老師再幫我看一下計提的。 借:管理費用-社保費(企業(yè)部分) 管理費用-工資(社保個人部分) 貸:應付職工薪酬-社保費
還少了一個,還有工資呢,借管理費用工資貸應付職工薪酬工資,貸方是應付職工薪酬工資,不是社保。
好的,謝謝老師!老板他只交社保,沒有實際發(fā)工資,所以計提社保個人部分作為工資,這樣可以嗎?
可以的 可以這么做的。
謝謝老師!那需要分成兩部分去計提是嗎?第1部分是社保(企業(yè)部分) 計提 借:管理費用-社保費 貸:應付職工薪酬-社保費 第二部分是工資 計提 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資 這個工資就是社保個人部分的,老板沒有實際發(fā)工資,這樣寫對嗎?
是的是的,是的,是這么做的。
明白了,謝謝老師!老師辛苦了!祝老師身體健康!工作順利!
不用客氣,工作愉快,非常感謝
老師,早上好!請問,老板沒有實際發(fā)工資,工資是按社保個人部分506.78計提。但個稅申報是按社?;鶖?shù)4588元申報,這樣做可以嗎?
你好,填寫個人負擔的社保金額就可以的。
謝謝老師,但填寫個人負擔的社保金是低于當?shù)刈畹凸べY標準,會不會違反法律呢?
你好,你看你當?shù)匾髧栏癜桑榈牟粐栏竦拇蟛糠脂F(xiàn)在都是這么做的。