你好,一樣的,只不過是把其他應(yīng)付款這幾個字改成其他應(yīng)收款。
老師,麻煩問下我把其他應(yīng)收與其他應(yīng)付同一個人的賬調(diào)到一個科目下面,我的摘要怎么寫?謝謝!
可以幫我看看憑證的分錄這樣計提和收付款有沒有問題?單看某個公司的其他應(yīng)付和其他應(yīng)收的科目余額沒有沖平,其中的費(fèi)用差額我改怎么處理呢?謝謝老師
老板好,我我發(fā)現(xiàn)去年有一筆其他應(yīng)收款我寫成其他應(yīng)付款,今年要怎么調(diào),麻煩老師分錄怎么寫,謝謝
老師好 麻煩您看下我這樣寫對不對 是其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款
老師,您好!麻煩幫我看一下,這分錄把“其他應(yīng)付款”改為“其他應(yīng)收款”,怎樣寫?謝謝!
(完稅價格+關(guān)稅)是含稅價還是不含稅價? /1-消費(fèi)稅率是還原成本價嗎?
你好,老師。我的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)現(xiàn)在我怎么平了?借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸營業(yè)外支出負(fù)數(shù)這樣沒錯吧?
老師,麻煩看下這道題屬于非房企轉(zhuǎn)讓新房還是舊房?
老師,請問社保醫(yī)保停交很久了,重新交還能續(xù)上嗎?
老師,我們公司剛成立,籌備時間有一個多月,發(fā)生的很多開辦費(fèi),這些開辦費(fèi)是計入管理費(fèi)用的開辦費(fèi),還是計入長期待攤費(fèi)用進(jìn)行分期攤銷?
公司2020年有虧損,2023年有分紅利潤,想查看2023年當(dāng)年是否已抵扣2020年的虧損,在哪里可以查看?
老師,我們公司正常業(yè)務(wù)都有發(fā)票,但是董事長司機(jī)的油費(fèi)、餐費(fèi)、過路費(fèi)等有很多沒有發(fā)票的,這個應(yīng)該怎么處理呢?
一套賬,無票支出,公戶報銷。匯算清繳時納稅調(diào)增這部分無票支出?
老師我們國慶過節(jié)費(fèi)發(fā)的是現(xiàn)金 那我需要坐在工資表上體現(xiàn)出來之后報個稅嗎?但是這樣的話,因?yàn)檫^節(jié)福利費(fèi)18的現(xiàn)金,到時候銀行發(fā)工資的話會不會銀行賬就不平了呀
請問老師,我9月份更正了今年3月所屬期的增值稅申報表,產(chǎn)生了滯納金和增值稅及附加稅,銀行已扣款,然后發(fā)現(xiàn)更正選錯了所屬期,應(yīng)該改2月的,又重新更正了2月所屬起,產(chǎn)生了新的稅款和滯納金,也又再次都交了,同時對于多交的稅做了退稅申請,這相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的會計分錄我怎么做?。?/p>
個人負(fù)擔(dān)的社保,你在以后從工資里扣除,也是用其他應(yīng)收款。要用一個的話就用一個,一直都是一個,不要再設(shè)置另一個
謝謝老師,但是其他應(yīng)收款在借方+ 應(yīng)付職工薪酬在借方-,銀行存款在貸方- 借:應(yīng)付職工薪酬 1099.08 其他應(yīng)收款 506.78 貸:銀行存款 1605.86 這樣對嗎?
是支付社保的對的
謝謝老師!麻煩您在幫我看一下支付工資,這樣寫對嗎?借:其他應(yīng)收款 工資(個人社保部分)貸:應(yīng)付職工薪酬 工資(個人社保部分)
做反了吧,應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬工資,貸其他應(yīng)收款。
謝謝老師!我的理解是社保個人部分是代扣代繳的,從工資扣除,應(yīng)收賬款增加??赡芪依斫忮e了
之前你們代替?zhèn)€人繳納了社保,在借方不是嗎?這個是支付的社保,那你現(xiàn)在發(fā)工資,是不是應(yīng)該從工資里扣除這一部分墊付的他得還錢給你們,之前是個人欠了你的錢,現(xiàn)在還錢給你,不就應(yīng)該是其他應(yīng)收款減少?
明白,謝謝老師!麻煩老師再幫我看一下計提的。 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)(企業(yè)部分) 管理費(fèi)用-工資(社保個人部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)
還少了一個,還有工資呢,借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬工資,貸方是應(yīng)付職工薪酬工資,不是社保。
好的,謝謝老師!老板他只交社保,沒有實(shí)際發(fā)工資,所以計提社保個人部分作為工資,這樣可以嗎?
可以的 可以這么做的。
謝謝老師!那需要分成兩部分去計提是嗎?第1部分是社保(企業(yè)部分) 計提 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 第二部分是工資 計提 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 這個工資就是社保個人部分的,老板沒有實(shí)際發(fā)工資,這樣寫對嗎?
是的是的,是的,是這么做的。
明白了,謝謝老師!老師辛苦了!祝老師身體健康!工作順利!
不用客氣,工作愉快,非常感謝
老師,早上好!請問,老板沒有實(shí)際發(fā)工資,工資是按社保個人部分506.78計提。但個稅申報是按社?;鶖?shù)4588元申報,這樣做可以嗎?
你好,填寫個人負(fù)擔(dān)的社保金額就可以的。
謝謝老師,但填寫個人負(fù)擔(dān)的社保金是低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn),會不會違反法律呢?
你好,你看你當(dāng)?shù)匾髧?yán)格吧,查的不嚴(yán)格的大部分現(xiàn)在都是這么做的。