您好,同學(xué) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

老師:小規(guī)模納稅人上月開票10萬(wàn)元,本月才收到了錢分錄怎么寫?
老師,小規(guī)模上個(gè)月6月20日進(jìn)的貨,貨6月就到了,但是這個(gè)月發(fā)票才到,進(jìn)貨的時(shí)候怎么做分錄,
老師,上個(gè)月的收款,這個(gè)月才開發(fā)票,怎么做分錄
老師,小規(guī)模公司,上個(gè)月收的錢,這個(gè)月才給開發(fā)票,怎么做分錄
老師,屬于3月份的收入,5月份才收到錢,也是5月份開的發(fā)票,怎么做分錄,我們是小規(guī)模
填寫生產(chǎn)成本情況是生產(chǎn)成本借方還是貸方
普通發(fā)票可以開13個(gè)點(diǎn),這種發(fā)票有用嗎
開辦費(fèi)核算哪些費(fèi)用老師?是在哪個(gè)階段算是開辦費(fèi)
郭老師,想咨詢您個(gè)問題。
5050表中如果工資薪金支出填錯(cuò)有沒有影響,會(huì)影響其他表嗎
各位老師大家好,線下帶出納業(yè)務(wù)一個(gè)月,收多少錢學(xué)費(fèi),老師們指點(diǎn)一下
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問老師,相關(guān)總成本的計(jì)算公式是怎么樣的,怎么跟經(jīng)濟(jì)訂貨批量有點(diǎn)像
老師我想問一下,我們公司員工社保補(bǔ)繳的那部分我們做到工資表里面,這一塊補(bǔ)繳的金額我們沖穩(wěn)崗補(bǔ)貼可以嗎?會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款,貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼,沖穩(wěn)補(bǔ)會(huì)計(jì)分錄:借:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼,貸:其他應(yīng)收款,上面這兩個(gè)分錄對(duì)不對(duì)?
咨詢下:支付個(gè)人勞務(wù)費(fèi),如果考慮個(gè)稅與增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師,公司買的車,上戶上到員工名下的,可以用公司賬戶打款給銷售方嗎?


不對(duì)吧,上個(gè)月已經(jīng)收到這筆錢了啊,這個(gè)月怎么做應(yīng)收啊??
上個(gè)月是這樣做的吧 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 這個(gè)月開具發(fā)票了 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
哦哦,懂了
就是說,開發(fā)票了才確認(rèn)收入是吧
您好,同學(xué),是這個(gè)意思
是不是應(yīng)該是在預(yù)收款?。可蟼€(gè)月:借:銀行存款 貸 :預(yù)收賬款 下個(gè)月 借:預(yù)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
您好,同學(xué),一般是計(jì)入到應(yīng)收賬款中的
所以,應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)也沒關(guān)系么,
上個(gè)月是 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 ,應(yīng)收賬款上個(gè)月是負(fù)數(shù)也沒關(guān)系么?
負(fù)數(shù)的話就要重分類進(jìn)到預(yù)收賬款呢