同學(xué)你好 借生產(chǎn)成本 貸庫存商品
老師我是從我們公司大庫調(diào)撥牙具和浴帽去客房二級庫,調(diào)撥的時候牙具金額多了2250元,浴帽金額多了541.5元,總共是3091.5元,我成本結(jié)賬的時候提示庫存為0金額不為0一覽表,系統(tǒng)自動生成了一張調(diào)整單,然后我用那張調(diào)整單生成了一個憑證是借方庫存商品負的3091.5貸方庫存商品大庫物資負的3091.5元,然后我們大庫這邊余額就為0了,但是客房那邊怎么沒減下來呀,辛苦幫忙看一下呢
老師,以下還請幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個有沒有問題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個是上個月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒有的話,直接借:庫存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應(yīng)收賬款,法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款,借的應(yīng)收賬款。 借了主營業(yè)務(wù)成本14500,貸了各種支出之后。現(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎? 好的,如下, 開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92,報銷是通過現(xiàn)金報銷,請問怎么入賬? 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫存商品 7610
你好,老師,我系統(tǒng)從藥品庫房挑撥到食品車間庫房,挑撥的話記賬分錄怎么寫呀
老師你好,我是內(nèi)賬會計,我們成品有不合格的,需要重新退回車間整理挑揀,這種情況,怎么做賬務(wù)處理???我用的用友T+,做自制退庫可以嗎,合理嗎?分錄怎么做?退庫,當(dāng)月整理不出來的,賬上怎么處理
老師,你好,我們公司經(jīng)營困難,后面不租廠房了,然后很多固定資產(chǎn)和原材料都不需要了,直接讓拖廢品的拖走了,然后固定資產(chǎn)我做報廢時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)原因,做不了報廢,只能直接盤虧,然后分錄是這樣的: 借:材料成本差異 貸:固定資產(chǎn)-車間 我做完,發(fā)現(xiàn)這個材料成本差異有余額,要怎么平這個賬?這是公司內(nèi)賬 外賬我可以用固定資產(chǎn)清理這個,因為沒有進銷存
老師為什么不用以前年度損益調(diào)整科目
正常按照繳納稅的方法繳納,但卻申報不成功。上面顯示申報人員不足。我發(fā)現(xiàn)確實是少一個人,但又不知道怎么把那個人加上。
請教一下,員工報銷,如果回來的發(fā)票比實際報銷多,那發(fā)票也是附在報銷憑證后面嗎?
老師,第四個題干,他說那個2022年的時候,退貨率是10%,那我是按照200乘以90%確認收入和銷項稅的。下面說2023年3月實際退回了15件,答案,2022年確認收入和銷項稅都是根據(jù)200減15件來計算的,這個地方我不太明白@方寧老師
這個課程的報稅系統(tǒng)不能實操報稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會采用一次性扣除?
老師,這幾個選項的分錄可以給我寫一下嗎?
藥品車間的半成品挑撥分錄嘛
怎么會是借生產(chǎn)成本呢?我是兩個車間挑撥半成品
呢,那是不是食品車間入的時候做借庫存商品,戴生產(chǎn)成本,就平了
對的 這樣調(diào)撥就可以了