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老師,你好,我們公司經(jīng)營困難,后面不租廠房了,然后很多固定資產(chǎn)和原材料都不需要了,直接讓拖廢品的拖走了,然后固定資產(chǎn)我做報廢時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)原因,做不了報廢,只能直接盤虧,然后分錄是這樣的: 借:材料成本差異 貸:固定資產(chǎn)-車間 我做完,發(fā)現(xiàn)這個材料成本差異有余額,要怎么平這個賬?這是公司內(nèi)賬 外賬我可以用固定資產(chǎn)清理這個,因為沒有進(jìn)銷存

2024-03-07 14:09
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齊紅老師

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2024-03-07 14:11

同學(xué)你好,材料成本差異可以結(jié)轉(zhuǎn)到成本科目里

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快賬用戶7590 追問 2024-03-07 14:11

老師,具體怎么結(jié)轉(zhuǎn)?現(xiàn)在是我們不生產(chǎn)了,暫時幾個月都沒有生產(chǎn)

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齊紅老師 解答 2024-03-07 14:16

你可以結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用或者成本科目,都是損益類科目 借:管理費用/主營業(yè)務(wù)成本 貸:材料成本差異

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快賬用戶7590 追問 2024-03-07 14:18

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-03-07 14:20

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同學(xué)你好,材料成本差異可以結(jié)轉(zhuǎn)到成本科目里
2024-03-07
同學(xué)你好 月末生產(chǎn)成本正常結(jié)轉(zhuǎn)。 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 領(lǐng)用時: 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存商品
2022-09-23
你好,借固定資產(chǎn) 貸生產(chǎn)成本是減少了成本,不會增加,你這個機(jī)器之前是計入的生產(chǎn)成本的話就是這樣轉(zhuǎn)沒錯
2022-09-26
您好,固定資產(chǎn)應(yīng)當(dāng)按歷史成本計量,調(diào)整原值原因是什么呢?
2021-09-17
你好同學(xué)發(fā)票可以補(bǔ),資產(chǎn)也是對的同學(xué)新東西來了用發(fā)票入,沒發(fā)票別入就好了同學(xué)你的資產(chǎn)分錄是對的同學(xué)同學(xué)沒錯
2021-01-08
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