您好,同學(xué),不需要那么復(fù)雜的 直接寫因我司申報高企需要,現(xiàn)申請更正2020/2021年度的匯算清繳年度報表,然后加蓋公章
老師你好?有亇問題螥我想問你一下!我單位2021年個稅申報表已經(jīng)申報過J,已經(jīng)計入當(dāng)期成本,只是實發(fā)工資沒有支付,因為單位沒有錢,應(yīng)付工資余額就放在貸方了,有位員工個人所得稅匯算清繳沒有申報,說沒拿到工資,于是我就去大廳更改2021年個人所得稅申報表,這樣以來是跨年度更改,牽涉到去年匯兌清繳表,請問老師這賬務(wù)怎么處理你能把一個完整的會計分錄作一下嗎?謝謝老師!
老師,請問這位老師說的,財務(wù)報表上修改了哪些報表項,需要涉及到企業(yè)所得稅匯算清繳的附表也需要更正申報呢?可以一一舉個例子嗎?因為我這邊沒有更正過年報,不太清楚,怕會漏更正相關(guān)附表。
老師,因為我們單位申報高企,需要更改2020/2021年度的匯算清繳,這里面要求填報情況說明,這個說明有沒有好些的模板提供
老師,公司申請的專利證書上面開發(fā)完成時間都是在2017.2018.2019年的,然后我們在2020年那年申請高新技術(shù)企業(yè)時候年度匯算清繳企業(yè)所得稅報表填寫了研發(fā)費用,現(xiàn)在稅務(wù)讓我們把修改報表,說填寫研發(fā)費用也要把研發(fā)項目數(shù)量填寫上,那這個項目數(shù)量是填寫2017.20188/2019這些年的嗎?因為2020都沒有項目完成。
老師,有這樣一個事情,我們目前正在做首次退稅申報,還沒有實地核驗。 因為馬上到4月30號以后,去年還沒有申報的退稅屬不屬于超期,像這種如果屬于超期申報,需要提供收匯明細(xì)嗎? 也就是這樣幾個問題點 1. 首次申報未核驗可以做后面年度的退稅申報嗎? 2. 這種情況過了4月份,是不是屬于超期未申報? 3. 這種超期未申報要不要提供收匯明細(xì)? 4. 我們目前的情況怎樣解決收匯明細(xì)的問題?
老師,所得稅匯算時,調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運輸費和報關(guān)費需要交納印花稅么,都是6個點的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費用金額時,需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?