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我司是小規(guī)模納稅21年有一筆無票收入沒有在增值是申報表上申報,并且賬務處理上直接走了費用沒做入庫(購買了日用品用于活動贈送當時直接做到了銷售費用里了)。2023年才發(fā)現(xiàn),這要怎么處理呢

2023-05-17 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-17 10:41

?你好,這個正規(guī)的操作就是去更改21年的年報。

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快賬用戶1942 追問 2023-05-17 10:42

那賬務上呢要怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-05-17 10:45

你好,你要補充。做收入的分錄和做費用的分錄。

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快賬用戶1942 追問 2023-05-17 10:49

怎么做呢,以前的分錄是 借:銷售費用 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-05-17 10:54

你好,你已經(jīng)做了費用,就只要做收入的分錄就好了。 借,銀行存款。貸以前年度損益調整應交稅費,應交增值稅。

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快賬用戶1942 追問 2023-05-17 10:56

老師你這個是不是調錯了啊,沒收到錢啊,而且一般調整不是都不能動貨幣資金嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-17 10:59

你好,你這個上面說了你有無票收入?然后把這個收入又拿去支付了費用。你上面這個費用是做的銀行存款,所以就把這個收入也當銀行存款。

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?你好,這個正規(guī)的操作就是去更改21年的年報。
2023-05-17
你好? ?那這個貨物要退回來給倉庫嗎?? ?
2021-01-19
老師 你給我打電話 對吧?
2024-06-27
同學你好 對的 這個可以的
2022-05-17
你好 ; 要寫增值稅的。 視同銷售。 要報哈
2021-12-28
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