?你好,這個正規(guī)的操作就是去更改21年的年報。
現(xiàn)在是一家新公司的會計,這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報,現(xiàn)在我也給公司新開賬補做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費用不是公司的,而是老板個人負擔的,但老板要求入賬,入賬后不是要調增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報了,我現(xiàn)在應該怎么做?也要自己做匯算表調增上去嗎?然后再到稅務局說明?還是應該怎么處理呢?
實際工作中我遇到了一個實戰(zhàn)的問題,我新入職一家小規(guī)模公司,2020年5月份申報19年匯算清繳時,只在調整表上收入調增了20萬,只交納了所得稅,也沒有交增值稅等,實際去年的賬上并沒有做這筆無票收入,現(xiàn)在賬上還掛著這20萬預收賬款呢,請問,1.這調整表上的無票收入的分錄需要處理嗎?2.這20萬的收入怎么和賬上掛的預收賬款沖平呢?還有還發(fā)現(xiàn)成本還調減了22萬,應付賬款有家20萬的掛賬,實際已經(jīng)付清款了,當初付款時直接做到主營業(yè)務成本了,沒有收到發(fā)票,實際收到發(fā)票后又記入成本,第一次遇到這種情況,怎么處理這事
老師好,房地產(chǎn)小規(guī)模納稅人為了客戶買房,送白銀給客戶,且銀行開了發(fā)票給我司。視同銷售,分錄:借:管理費用,貸:其他業(yè)務收入,增值稅?可不可以不寫增值稅?這個2018年事情,當時電子稅務系統(tǒng)沒有申報這收入,請問現(xiàn)在要怎么處理?不過目前還在做2018年賬務
老師我們是民非企業(yè),3月份開了張1000元發(fā)票的小項目,沒收到錢,做漏了,報完稅才發(fā)現(xiàn),我們沒有無票收入,增值稅是根據(jù)開票金額申報的,就是賬做漏了,企業(yè)所得稅就沒沒有這筆了?,F(xiàn)在這個項目做不成了,5月開了紅沖發(fā)票,我是想著做不成了,收入費用沒有變化,可以直接在5月份直接在一個憑證里做開票時和紅沖時的賬務處理嘛?
老師,1.未發(fā)貨但是開票了,做賬是借應收賬款,貸預收賬款,銷項稅,申報時候收入欄會有收入金額,但是賬務沒有,這個怎么處理 2.發(fā)的樣品不要錢,借銷售費用貸庫存商品,銷項稅,這個稅額在申報時候直接填進去銷項稅欄里面嗎
在實務中,如果有銷項和進項,那么一般納稅人的五張表,哪幾張是必填的。
以動產(chǎn)抵押的,抵押權自抵押合同生效時設立;未經(jīng)登記的,不得對抗善意第三人! 那為什么這個題目中3月16日完成了抵押登記,4月5日丙還取得了轎車的所有權呢?
就這樣問呀,你讓我問什么呢
高新企業(yè)總研發(fā)費用占銷售收入比例范圍多少合適?
制造業(yè)的損耗率、利用率平時怎樣規(guī)劃多久算一次的,用什么方式方法算
制造業(yè),消耗率,利用率怎樣算的準確
美女,我想咨詢一下,如果買二手房,比如80萬房款,其余還要交一些什么費用?能預估出來不?
請問郭老師前面的財務一直都沒有做了,固定資產(chǎn)折舊,我現(xiàn)在接受了,我該怎么補折舊呢?
印花稅減半征收的,在稅源采集那里減免性質和代碼欄選什么?
老師,我們公司是一般納稅人,然后我們從市場上拿貨,拿的是個體工商戶的。她們不給我們開發(fā)票,我們又給客戶一對一的吧發(fā)票開出去了?怎么解決這個進項的問題?
那賬務上呢要怎么處理
你好,你要補充。做收入的分錄和做費用的分錄。
怎么做呢,以前的分錄是 借:銷售費用 貸銀行存款
你好,你已經(jīng)做了費用,就只要做收入的分錄就好了。 借,銀行存款。貸以前年度損益調整應交稅費,應交增值稅。
老師你這個是不是調錯了啊,沒收到錢啊,而且一般調整不是都不能動貨幣資金嗎
你好,你這個上面說了你有無票收入?然后把這個收入又拿去支付了費用。你上面這個費用是做的銀行存款,所以就把這個收入也當銀行存款。