你好,這個不用寫憑證

老師,一般納稅人企業(yè),月底進項大于銷項怎么結(jié)轉(zhuǎn)做分錄
一般納稅人公司,月末進項和銷項怎么結(jié)轉(zhuǎn),進項大于銷項怎么寫分錄,銷賬大于進項怎么寫分錄
老師,月底了,一般納稅人銷項大于進項,或者進項大于銷項,分錄怎么
老師,您好!一般納稅人當(dāng)進項大于銷項,月底該怎么寫分錄呢?
老師一般納稅人每月底銷項和進項結(jié)轉(zhuǎn)分錄都是怎么寫的(假如銷項大于進項,進項大于銷項請分別寫出來)
老師,你好,請問是算城鎮(zhèn)土地使用印花稅都要用原面積減掉使用面積嗎?
公司注銷需要提前準(zhǔn)備什么?
老師,在淘寶賣貨的商家,從千牛后臺導(dǎo)出的訂單明細表是在淘寶的所有店鋪的數(shù)據(jù)嗎?還是可以選擇一個店鋪一個店鋪導(dǎo)出數(shù)據(jù)?因為在淘寶賣貨的商家大概率有很多個店。
受益人備案,我們公司法人股東占股10%這個需要備案這個法人股東里面的自然人嘛
廢品回收公司怎么做外賬
股東轉(zhuǎn)款時備注了投資款,沒有出資證明可以嗎?
財務(wù)軟件從哪里練習(xí)呀
老師這月社?;鶖?shù)改了,補交之前社保費怎么做賬呢?
老師,山西這邊的個體工商戶,如果不稅務(wù)注冊的話,后臺會給推送嘛
在這里再問一遍:如果第一季度符合335就按5%,第二季度第三季度不符合335,又按25%,然后等到第四季度,就是年底,再看整年的平均數(shù),如果符合335,就按5%,就減去之前交過的,就可以了對嗎? 同理,看第四季度,如果不符合335,整年數(shù)據(jù)就按25%,也是減去之前交過的,交剩下的,對嗎? 3
嗯嗯,那次月把上月留下多余的進項拿抵扣了,該怎么寫分錄呢?
你好,這個不需要單獨做分錄。 等于說只看最終要不要交稅,如果最終這個月要交稅,就做對應(yīng)的分錄,如果不用交稅,不管是上個月留底的還是這個月留底的都不用做。
哦,謝謝老師,用了上月多余的進項還要交稅,該怎么處理呢?
月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
噢,老師,貸方二級科目我用的是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,可以嗎?
你好,這個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅是二級科目。它下面還有其他三級科目的 你要用未交增值稅這個二級科目才行
哦,明白了,那這個貸方應(yīng)交稅費——未交增值稅,后面的金額就是最終要繳納的增值稅額對嗎?
你好,?是的,就是這樣的。
嗯,那次月拿到銀行繳款單時,該寫借:應(yīng)交稅費——未交增值稅,貸:銀行存款,這樣是不是就完成了整個流程?
?你好,是的,就是這樣子的。
我是剛剛才接手這家一般納稅人的賬,以前只做過小規(guī)模,沒有經(jīng)驗,但是以前的會計都是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅,沒有用應(yīng)交稅費——未交增值稅,我現(xiàn)在中途改用有影響嗎?
?你好。因為可能一開始想規(guī)模的時候就只需要用應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅額。
老師講的是什么意思?不太明白了
你好,我是說他還是用的小規(guī)模的時候的科目
老師,那這種情況我該怎么處理合適呢?請老師指導(dǎo)一下,感謝!
您好,你現(xiàn)在改按正確的弄就好了
好的,謝謝老師耐心解答!
你好,不用客氣的了。