借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)9萬, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10萬。

老師,1月份銷項(xiàng)稅6萬,進(jìn)項(xiàng)稅額3000,實(shí)計(jì)有留底4萬,但是1月份賬務(wù)沒有做待抵扣4萬的分錄 2月份繳納2萬增值稅和附加稅 怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
1、4月份第一次開發(fā)票109萬,增值稅9萬,如何做分錄 2、4月月末如何做分錄 3、5月初勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額12萬,未繳款申報(bào)增值稅如何做分錄 4、5月未開票,月末如何做分錄
一般納稅人,建筑企業(yè),4月份開票109萬,增值稅9萬,5月初認(rèn)證抵扣的增值稅10萬,4月份月末的增值稅如何做賬務(wù)處理
一般納稅人建筑業(yè)公司,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前會(huì)計(jì)今年4月份把某簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目收到的專票抵扣了,12月申報(bào)11月增值稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,11月開的是普3%,3萬多增值稅,再加上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的4萬多,11月得交7萬多的增值稅,可不可以認(rèn)證一些進(jìn)項(xiàng),減少交的增值稅
5月份開票超500萬,6月份升為一般納稅人,7月份報(bào)稅時(shí),認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅款,能不能抵扣5月份產(chǎn)生的增值稅?
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購(gòu)金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)


5月份是不是就不用做任何賬務(wù)處理
對(duì)的,是的,不需要的。
啟用了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做
這是發(fā)票,沒有認(rèn)證的,借庫存商品原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證, 貸銀行存款 你認(rèn)證了之后轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里面就可以的,沒有認(rèn)證掛著。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)9萬, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額10萬 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10萬 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額10萬
可以這樣出理嗎?
對(duì)的,可以這么做的。