借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)9萬, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10萬。
老師,1月份銷項(xiàng)稅6萬,進(jìn)項(xiàng)稅額3000,實(shí)計(jì)有留底4萬,但是1月份賬務(wù)沒有做待抵扣4萬的分錄 2月份繳納2萬增值稅和附加稅 怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
1、4月份第一次開發(fā)票109萬,增值稅9萬,如何做分錄 2、4月月末如何做分錄 3、5月初勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額12萬,未繳款申報(bào)增值稅如何做分錄 4、5月未開票,月末如何做分錄
一般納稅人,建筑企業(yè),4月份開票109萬,增值稅9萬,5月初認(rèn)證抵扣的增值稅10萬,4月份月末的增值稅如何做賬務(wù)處理
一般納稅人建筑業(yè)公司,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)以前會計(jì)今年4月份把某簡易征收項(xiàng)目收到的專票抵扣了,12月申報(bào)11月增值稅的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,11月開的是普3%,3萬多增值稅,再加上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的4萬多,11月得交7萬多的增值稅,可不可以認(rèn)證一些進(jìn)項(xiàng),減少交的增值稅
5月份開票超500萬,6月份升為一般納稅人,7月份報(bào)稅時(shí),認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅款,能不能抵扣5月份產(chǎn)生的增值稅?
請問外貿(mào)出口一般納稅人,取得了采購普通發(fā)票,這種情況也需要在退稅系統(tǒng)申報(bào)出口明細(xì)和采購明細(xì)嗎?該條會自動(dòng)生成免稅嗎
銀行支取手續(xù)費(fèi):分錄:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)-10(在財(cái)務(wù)軟件上面用負(fù)的表示) 貸:銀行存款-某某銀行10 對嗎老師?借貸不相等了
老師,您好,請問下關(guān)于固定資產(chǎn)的政府補(bǔ)助都是進(jìn)遞延收益嗎?
老師有沒有excel的安裝包,有數(shù)據(jù)透視表的那個(gè)
老師,我現(xiàn)在要出報(bào)表填寫的數(shù)據(jù)在哪里找呢?
老師,你好,雇主責(zé)任險(xiǎn)怎么做賬?
我們是一個(gè)沒有預(yù)算的事業(yè)單位,有一個(gè)科研項(xiàng)目怎樣來做到專款專用呢?有沒有好的推薦的做賬軟件可以直接從軟件上區(qū)分項(xiàng)目?
貿(mào)易公司叫的外面私人貨拉拉拖貨,用什么做憑證
老師你好,企業(yè)7月以前是小規(guī)模,8月升成一般納稅人,科目余額表里有個(gè)科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模納稅人專用)本年累計(jì)借方和貸方數(shù)字一樣,余額為0,那我8月建賬的時(shí)候直接選的一般納稅人,你說我這個(gè)科目往哪寫啊,老師
這個(gè)表如果填辭退,經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金填零能提交上去嗎
5月份是不是就不用做任何賬務(wù)處理
對的,是的,不需要的。
啟用了待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做
這是發(fā)票,沒有認(rèn)證的,借庫存商品原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證, 貸銀行存款 你認(rèn)證了之后轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里面就可以的,沒有認(rèn)證掛著。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)9萬, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額10萬 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10萬 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額10萬
可以這樣出理嗎?
對的,可以這么做的。