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公司領(lǐng)導(dǎo)和客戶一起出差,客戶的費(fèi)用由我公司承擔(dān),請問應(yīng)該如何做賬呢?

2023-05-16 12:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-16 12:32

同學(xué),你好 發(fā)票開具公司抬頭就可以 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:銀行存款

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快賬用戶3047 追問 2023-05-16 12:33

不是我公司的員工也可以計入差旅費(fèi)嗎?

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齊紅老師 解答 2023-05-16 12:34

同學(xué),你好 發(fā)票開具公司抬頭就可以

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快賬用戶3047 追問 2023-05-16 12:35

火車票也可以對嗎老師

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快賬用戶3047 追問 2023-05-16 12:35

實(shí)名的火車票

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齊紅老師 解答 2023-05-16 12:35

同學(xué),你好 是的,但是需要發(fā)票開具公司抬頭

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快賬用戶3047 追問 2023-05-16 12:36

老師,實(shí)名火車票報銷不是紙質(zhì)憑證嗎?如何開具公司抬頭發(fā)票呢?

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齊紅老師 解答 2023-05-16 12:37

同學(xué),你好 那不可以用的 可以去車站開具發(fā)票的

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快賬用戶3047 追問 2023-05-16 12:39

可是老師,紙質(zhì)憑證上面寫了僅供報銷使用,也需要開發(fā)票嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-16 12:40

同學(xué),你好 要的,因?yàn)檫@個人不是你們的,所以實(shí)名火車票不能在你們公司報銷

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快賬用戶3047 追問 2023-05-16 12:43

那我們只有這個紙質(zhì)憑證,已經(jīng)報銷了,如何做賬

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齊紅老師 解答 2023-05-16 12:45

同學(xué),你好 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款

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同學(xué),你好 發(fā)票開具公司抬頭就可以 借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:銀行存款
2023-05-16
是的,這是招待費(fèi),計入招待費(fèi)里面
2020-08-06
你好;? 按照你們分?jǐn)偟拿骷?xì)表金額 計入部門費(fèi)用去? ?
2022-07-12
?你好;? ? ? ? 那你們就按部門分?jǐn)傋鲆粋€明細(xì)表; 然后按 分?jǐn)偟?金額計入部門費(fèi)用去? ?
2022-07-12
你好,這個借其他應(yīng)收款-員工,營業(yè)外支出-賠償支出,貸應(yīng)收賬款。
2025-05-27
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