你好; 你屬于小規(guī)模還是一般納稅人的; 怎么會(huì)直接走未交增值稅科目? ?
二手汽車銷售,開(kāi)了機(jī)動(dòng)車發(fā)票300000,是不是做賬分錄是借,銀行存款300000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入298507.46,貸應(yīng)交增值稅1492.54。購(gòu)進(jìn)車是250000,利潤(rùn)是不是298507.46-250000這樣?
公司是二手汽車行業(yè),增值稅減按0.5%征收,購(gòu)進(jìn)二手車金額20000元 分錄是借:庫(kù)存商品-二手車 19900.5 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 99.5 貸:銀行存款 20000 老師你看這樣寫對(duì)不對(duì)?
公司是小規(guī)模,3月份花了2萬(wàn)元買了一輛二手小汽車,如果5月份對(duì)外出售,出售價(jià)1萬(wàn),收到1萬(wàn)元要不要交稅? 老師:按出售價(jià)交增值稅嗎?借:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金10000 貸:固定資產(chǎn)清理 9900.99 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(小規(guī)模專用)99.01 老師:如果3月購(gòu)進(jìn)二手車,5月份同樣價(jià)格賣出,也未開(kāi)具發(fā)票,購(gòu)進(jìn)售出賬務(wù)處理都不做行不行?正常3月份購(gòu)進(jìn)4月份計(jì)提折舊,現(xiàn)在也不計(jì)提折舊,當(dāng)著沒(méi)發(fā)生可以嗎?
老師在請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,采購(gòu)建筑材料一批,貨款100元(其中不含稅價(jià)90,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅10元),股東墊付貨款,您看分錄這么寫對(duì)嗎,第一步 借:銀行存款100 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人 100;第二步 借:庫(kù)存商品 90 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)10 貸:銀行存款100 ;第三步 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)10
老師,舉例如果10w當(dāng)時(shí)買的車,折舊已提滿48個(gè)月,凈殘值還剩5k,公司賣車價(jià)是1w塊錢,那么您看下我寫的分錄對(duì)不對(duì): 借:固定資產(chǎn)管理 5k 累計(jì)折舊 9.5k 貸:固定資產(chǎn) 10k 借:銀行存款 10000 (二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上面的車價(jià)合計(jì)金額) 貸:固定資產(chǎn)管理 5000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。。老師后面我就不會(huì)寫了,另外那個(gè)銀行存款的金額是寫二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票上面的車價(jià)合計(jì)金額嗎?蟹蟹老師麻煩了
老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開(kāi)了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過(guò)的題在那里找?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說(shuō)明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項(xiàng)目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒(méi)有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項(xiàng)目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺(jué)外幣貨幣性項(xiàng)目和外幣非貨幣性項(xiàng)目分不清了,做題目也無(wú)從下手
問(wèn)題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開(kāi)了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開(kāi)的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開(kāi)了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問(wèn)一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問(wèn)一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計(jì)算錯(cuò)了。
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準(zhǔn)備什么?
老師好,這道題第一問(wèn)答案分母上5%是哪里來(lái)的呢?謝謝
小規(guī)模 那這個(gè)應(yīng)該記那個(gè)會(huì)計(jì)科目
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
季度繳納增值稅是我開(kāi)出的反向發(fā)票金額減掉正常開(kāi)出的金額繳納是不?
你好? 你紅沖發(fā)票的金額可以沖? 正數(shù)發(fā)票金額來(lái) 繳納的; 對(duì)的??
是不是我購(gòu)進(jìn)可以不用借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 賣出去之后借:銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
你好1; 你小規(guī)?;蛘咭话慵{稅人; 因?yàn)槭莾?yōu)惠政策了; 你不用做進(jìn)項(xiàng)稅的?
那我就直接賣出去之后貸應(yīng)交稅費(fèi)就可以了 購(gòu)進(jìn)就不用再記了是吧
你好; 是的;? 是這樣考慮的??