對(duì)的,是的,再分配之前。
利潤分配是在結(jié)轉(zhuǎn)本年損益之后再分配還是之前?
如果年末本年利潤是借方,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,未分配利潤是負(fù)數(shù),還需要結(jié)轉(zhuǎn)盈余公積嗎
年終結(jié)轉(zhuǎn)完損益后還要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是不,如果盈余那就借:本年利潤,貸:利潤分配-未分配利潤對(duì)嗎
公司注銷需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話未分配利潤分配是在結(jié)轉(zhuǎn)之后還是之前呢?
之前幾年本年利潤未結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤,現(xiàn)在12月份可以一次性結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,國家給單位補(bǔ)貼的保險(xiǎn)錢記作什么營業(yè)外收入嗎
老師,這種打車的定額發(fā)票能用么
公司銷售部門攤銷的固定資產(chǎn)怎么做賬?老師
付藍(lán)球比賽計(jì)費(fèi)員32人費(fèi)用,請(qǐng)問要代扣個(gè)稅嗎?要身份證復(fù)印件和收款卡號(hào)復(fù)印件,還是做一個(gè)統(tǒng)計(jì)表,表中寫上身份證號(hào)及手機(jī)號(hào)?
老師這個(gè)如何計(jì)算‘公式
公司銷售部門攤銷的固定資產(chǎn)怎么做賬?老師
老師,您好,我想向您咨詢一個(gè)問題,我在做完個(gè)稅申報(bào)以后,我想把個(gè)稅申報(bào)生成的工資表下載出來,作為計(jì)算工資的原始憑證,我應(yīng)該點(diǎn)擊自然人扣繳端的哪個(gè)功能呢?
麻煩咨詢一個(gè)問題,材料合同是否需要稅務(wù)備案呢,現(xiàn)實(shí)實(shí)操上碰到對(duì)方公司這問這個(gè)問題,我這邊是從沒聽到過這個(gè)相關(guān)內(nèi)容
老師這個(gè)÷8是什么意思,不是應(yīng)該是,200×150%×2+200×200%×1嗎? 200×150%×2+200×200%×1
因公司資金緊張,工資未發(fā)放,個(gè)稅應(yīng)該按正常工資申報(bào)嗎,有沒有文件規(guī)定
老師,具體分錄怎么做呢?
借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤
我們公司注銷先注銷了基本戶,目前銀行存款的余額為0,現(xiàn)在上面上還有實(shí)收資本和未分配利潤,這兩個(gè)進(jìn)行賬務(wù)處理之后賬面上的銀行存款還有余額,但實(shí)際銀行存款沒有余額,我想問下,賬面上的銀行存款如何進(jìn)行處理呢?
借實(shí)收資本 貸銀行存款 看下有余額的嗎
借實(shí)收資本 貸銀行存款 這一部分我按照賬面上進(jìn)行沖的話,實(shí)收資本為0了,但是還有銀行存款余額
那你就沖未分配利潤,這個(gè)錢實(shí)際是轉(zhuǎn)給了誰?
轉(zhuǎn)給了法人
你好,那就是做他的分紅,他是你單位的股東吧
是我們單位股東呢
怎么做分紅?。?
賬面上處理完實(shí)收資本和未分配利潤后,賬面上的銀行存款還剩下幾百塊,但是實(shí)際銀行存款注銷的時(shí)候全部打給了法人,賬面上剩下的幾百塊如何處理ya
借利潤分配應(yīng)付利潤貸應(yīng)利 借應(yīng)付利潤貸銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅, 借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應(yīng)付利潤。
老師,這個(gè)不是未分配利潤處理的分錄嗎?
是 分紅的 這個(gè)就是分紅的。
老師,我現(xiàn)在是賬面上的銀行存款余額,未分配利潤清0了,
你好,未分配利潤沒有了,銀行放款有,那還有哪個(gè)科目有余額?必須還有另一個(gè)科目有余額的,要不你的借貸不平。左右不平衡的。
我想問下這個(gè)銀行存款余額怎么辦? 但是實(shí)際上的銀行存款注銷的時(shí)候又一次性全部打給了法人,實(shí)際上的銀行存款是沒有余額的就賬面上有余額
那你的賬上其他的科目還有余額嗎? 因?yàn)樗仨毩硗饪颇坑杏囝~,要不你的資產(chǎn)負(fù)債不平衡,這個(gè)理解嗎?你只有貨幣資金,銀行還款有余額,其他的沒有余額,你這個(gè)資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益啊。