你好 是的是這樣的呢?

老師您好,想請教一下增值稅申報表填報的問題,就是21年10月份后中小企業(yè)不是有個延繳50%增值稅和附加稅嗎,當(dāng)時我們填30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額的時候是按25欄期初未繳稅額的數(shù)額填了,就是比如10月申報2萬實(shí)際只繳了1萬,11月申報表我們也按2萬填了30欄,當(dāng)全部已繳了,這樣對嗎?
你好老師請教個問題,我們都是單雙休,我們計(jì)算工資的基數(shù)是24天,每個月都是一樣的,然后我想問問這樣合法嗎。有個員工請假7天,我們給他這樣算的工資,5500/24*7,員工說要按照30天算,否則沒有休息日。
老師,我想請教一下你,就是納稅申報表的30欄數(shù)據(jù)(24=32=34)就是正確的,每個月24=34這個邏輯是這樣的嗎
老師,值稅納稅申報表的主表里面的第25欄期初未繳增值稅 好多年了系統(tǒng)出來的數(shù)是錯的, 那我可以在這個月把這個數(shù)填到30欄里頭 然后下個月的數(shù)正確了,可以這樣嗎 因?yàn)槲疑蟼€月也沒有交稅
請問老師,我1月發(fā)現(xiàn)24年12月計(jì)提的營業(yè)稅金及附加數(shù)據(jù)多一倍,然后我就在1月份紅字沖掉了12月的這個營業(yè)稅金分錄,重新計(jì)提了正確的12月營業(yè)稅金及附加。這樣導(dǎo)致季度的營業(yè)稅金及附加數(shù)據(jù) 小于年累計(jì)數(shù)據(jù),上報報表的時候提示數(shù)據(jù)邏輯不對,我這是紅沖12月的分錄時選錯科目了,我考慮是跨年了,改用那個科目?
老師,小規(guī)模企業(yè),30之內(nèi)的,這個收入,進(jìn)那個可能啊
報表存貨里面含:原材料,庫存商品,周轉(zhuǎn)材料。這個周轉(zhuǎn)材料指的是不是包裝物。我現(xiàn)在入庫的除了生產(chǎn)的產(chǎn)成品,其他都入的原材料。包裝物是不是應(yīng)該單另入一個類別啊
老師注銷時借實(shí)收資本,貸銀行存款,銀行出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎辦
老師,我們公司是服務(wù)業(yè),做很多項(xiàng)目是需要評審老師評審的,評審老師都是專家?guī)斓膫€人,我們每次付款給老師,他們都是不愿意交個稅,也不愿意開票,這個沒得商量,而每年的這種評審費(fèi)用都很大,又沒票進(jìn)成本入賬,所以就一直導(dǎo)致利潤虛高,所得稅費(fèi)用很大,我想問下老師,像我們這種情況,做直接先做無票支出入賬,賬面核算出真實(shí)的利潤,到企業(yè)所得稅匯算清繳時還需要調(diào)整嗎?如果再納稅調(diào)增這些大額的成本費(fèi)用等于還是沒有入賬,因?yàn)槲覀兇_實(shí)是真實(shí)發(fā)生的,如果用公戶打款的話每次支出都會有流水證明這筆支出費(fèi)用,只是沒有發(fā)票,我們讓老師每次收款后手寫一個收款收據(jù)這樣行不行?
老師我想問下會計(jì)三大報表的勾稽關(guān)系
老師,中信集團(tuán)評了一家國企幼兒園自負(fù)盈虧,優(yōu)秀班主任獎,給了獎金,款打到幼兒園賬戶上,幼兒園要付給老師,收到怎么做,付出去怎么做呢?
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉(zhuǎn)讓股東部分股權(quán),企業(yè)所得稅,個人所得稅,增值稅印花稅,都要交嗎
河南周口怎么確定大病醫(yī)療扣的誰的,我們9月增加6個人,一個人補(bǔ)交9月,另外5個10月開始交社保,現(xiàn)在10月社??哿艘粋€大病醫(yī)療,是誰的呢,怎么看
老師您好,請問內(nèi)部章五,社保繳納憑證怎么做?需要計(jì)提嗎
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉(zhuǎn)讓股東部分股權(quán),這個需要交什么稅。



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24=34這個我知道是沒錯
但是這個24怎么等于32欄?
32欄不是=24+25+26-27嗎
你好 方便報表截圖發(fā)來的看 一下嗎 怕記錯了
我看了一下是的
從去年開始有個暫緩稅款,每次扣了都會系統(tǒng)自動顯示在31欄
你好? 沒有交的 應(yīng)交的會有余額 是這樣?
31主要填的數(shù)據(jù)是暫緩扣的那筆金額呢
你好 一般 表自己帶出來數(shù)據(jù)的 不能帶出來就是填寫 要交的稅款對?