同學(xué)您好,不可以,沒票要調(diào)增
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),因?yàn)槿ツ暧械陌l(fā)票沒來得及開,在匯算清繳前取得了發(fā)票,所得稅可以正常抵扣,不需要納稅調(diào)增是嗎
本年暫估計(jì)提了費(fèi)用,但是所得稅匯算清繳時(shí)沒有取得發(fā)票也把費(fèi)用沖銷在次年了,匯算清繳還需要納稅調(diào)增嗎?次年沖銷費(fèi)用以后利潤(rùn)增加是不是重復(fù)上交所得稅?是次年的所得稅匯算清繳再做調(diào)減?本年能否不作納稅調(diào)增?
匯算清繳缺票,可不可以不調(diào)增,清繳后取得發(fā)票抵扣 匯算清繳所得稅的稅率是多少
老師,這兩種情況不理解,企業(yè)所得稅匯算清繳不是在匯算之前取得發(fā)票都可以不用調(diào)增嗎
如何多開那種進(jìn)項(xiàng)票才可以少上增值,也不影響匯算清繳時(shí)調(diào)增所得稅
老師,還是不明白在從微信零錢扣除手續(xù)費(fèi),的做賬比如1月收入總共1000元,2月2日提現(xiàn)到銀行卡,借銀行存款1000貸其他他貨幣資金微信1000,然后借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)1貸其他貨幣資金1元,然后2月收入總共2000元,做借其他貨幣資金2000主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000元,到3.1號(hào)提現(xiàn),要提現(xiàn)2000但是之前1月扣了1元手續(xù)費(fèi),只能提現(xiàn)1999了,還要從1999里面扣1.99的手續(xù)費(fèi),這樣再怎么做分錄啊
老師,當(dāng)月的微信收入,當(dāng)月做其他貨幣資金1000主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000.都是次月提現(xiàn),比如2號(hào)提現(xiàn)的,但提現(xiàn)的時(shí)候手續(xù)費(fèi)從微信零錢額外扣除的,不是從提現(xiàn)金額1000里面扣除的,怎么做賬啊
老師,公司買材料轉(zhuǎn)賬給員工,但沒有發(fā)票,怎么做賬
老師,特許權(quán)使用費(fèi)怎么開票
老師您好,我們公司名下有輛車,現(xiàn)在把這輛車賣出去的話我們需要給對(duì)方開具發(fā)票么?開什么樣的發(fā)票呢?
我們店里剛升為有限公司,但是只有夫妻二人,請(qǐng)問怎么樣做工資?做好多工資?有兩個(gè)孩子,我一個(gè)母親,他父母健在,無房貸,車貸。兩個(gè)人都在店里買了社保。
上個(gè)月發(fā)票需要作廢,還需要交稅嗎
我的租金一個(gè)月是1萬元,開票需要出5%的稅點(diǎn),那么這500是開票的服務(wù)費(fèi),這個(gè)要怎么入賬?
老師好,個(gè)人所得稅扣繳客戶端信息采集,信息采集導(dǎo)入模板里,手機(jī)號(hào)碼一欄無法填寫手機(jī)號(hào),咋辦
印花稅要計(jì)入固定資產(chǎn)原值嗎
同學(xué)您好,虧損不需要交,其他都要交的法定稅率25% 高新與西部?jī)?yōu)惠稅率15%,小微20%另有政策優(yōu)惠,境外預(yù)扣所得稅率10%。
利潤(rùn)是虧損是不用交稅,但是成本沒取得發(fā)票是不是要調(diào)增,我公司以前記賬公司說可以不調(diào) 公司申報(bào)表是小微型企業(yè)是不是可以享受20%
同學(xué)您好,小微,22年法定稅率按20%,減免的話100萬以內(nèi)的按2.5%,100-300萬的按5% 23年減免的話100萬以內(nèi)的按5%,100-300萬的按5%
100萬指的是收入還是利潤(rùn)
同學(xué)您好,100萬指的是利潤(rùn)
我公司利潤(rùn)沒超過,是不是所以的小微都能減免按2.5%交稅 我今天填寫匯算清繳主表的時(shí)候上面小時(shí)25%稅率 是什么原因,還是要調(diào)優(yōu)惠政策明細(xì)表
同學(xué)您好,選了小微選項(xiàng)嗎
是選了的
同學(xué)您好,保存后再看一下是否更新
什么意思
同學(xué)您好,申報(bào)時(shí)打開選擇完成后邏輯會(huì)重新判斷
在哪里可以看到判斷,享有優(yōu)惠顯示什么
同學(xué)您好,再檢查下 減免所得稅額欄次有沒有填寫應(yīng)納稅所得額*20%這個(gè)數(shù)據(jù)