你好,有什么具體提示?
老師你好,請(qǐng)問我跟別的小規(guī)模納稅人申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,在個(gè)稅的專項(xiàng)附加扣除信息采集信息下載更新這步時(shí),是需要所有員工自己手機(jī)下載個(gè)稅填寫好專項(xiàng)扣除信息,我才能下載更新專項(xiàng)附加扣除嗎,還是怎么下載到里邊申報(bào)呢
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因?yàn)樾枰獔?bào)稅了,想請(qǐng)教關(guān)于現(xiàn)在做零申報(bào)的幾個(gè)問題。一,年前存在以下幾個(gè)行為:①交了裝修款,當(dāng)時(shí)銀行賬戶還沒申請(qǐng),交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實(shí)收資本和未分配利潤(手續(xù)費(fèi)),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))?,F(xiàn)金流量表為0。實(shí)在是不太懂,請(qǐng)老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報(bào)之類的行為?三,個(gè)稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進(jìn)去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個(gè)稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
老師你好,我想咨詢個(gè)問題,法人有兩個(gè)公司,一個(gè)單位小規(guī)模,一個(gè)單位個(gè)體工商戶 我的問題是申報(bào)個(gè)稅,我在小規(guī)模里人員信息采集和專項(xiàng)附加扣除都填寫了,也申報(bào)了工資薪金, 個(gè)體戶申報(bào)經(jīng)營所得,人員信息采集填寫了,用不用再填寫專項(xiàng)附加扣除了
政部、稅務(wù)總局公告2022年第34號(hào)明確,個(gè)人養(yǎng)老金可以每年在經(jīng)營所得或綜合所得中最高扣除12000元。該政策是2022年1月1日開始執(zhí)行,符合條件的納稅人從2022年11月25日開始可通過手機(jī)所得稅應(yīng)用填報(bào)個(gè)人養(yǎng)老金稅前扣除,辦稅頻道增加了 “個(gè)人養(yǎng)老金扣除信息管理” 功能,支持掃描個(gè)人養(yǎng)老金繳費(fèi)憑證二維碼以錄入相關(guān)扣除信息。這一政策對(duì)勞動(dòng)者的最大利好,就是 “個(gè)人養(yǎng)老金可抵個(gè)稅”。如頂額購買的話,對(duì)于個(gè)稅稅率10%的人來說,每年可以節(jié)省1200元。,對(duì)于稅率45%的人來說,每年可節(jié)省5400元。這個(gè)是什么個(gè)人養(yǎng)老金
有限合伙企業(yè)申報(bào)經(jīng)營所得的個(gè)稅,系統(tǒng)上顯示讓我去代扣代繳人員信息采集頁面采集兩個(gè)股東的信息,但是股東一個(gè)是自然人還有一個(gè)是企業(yè),企業(yè)進(jìn)行采集只能把稅號(hào)填在身份證號(hào)碼那一欄,但是這么填系統(tǒng)又無法給我通過,我給稅務(wù)局打電話,那個(gè)人讓我不用管,不用采集企業(yè)股東的信息,所以我到底應(yīng)該怎么辦呢
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
沒有提示,單元格手機(jī)號(hào)碼輸不進(jìn)去
灰色的,無法輸入嗎?
白色的,就是輸不進(jìn)去
表格是不是只讀模式,另存為,再打開,輸入試試
老師好,不行啊
是否可直接導(dǎo)入,導(dǎo)入后,再在扣繳端輸入手機(jī)號(hào)