直接在本年紅沖收入就是
去年六月開出一張增值稅專用發(fā)票記了賬,實際當(dāng)月已作廢,導(dǎo)致賬上收入多了七千多,現(xiàn)在匯算清繳才發(fā)現(xiàn),那請問我現(xiàn)在需要怎么操作?
網(wǎng)上說納稅調(diào)整欄只有稅務(wù)局查賬后需要調(diào)整賬目才需要填寫 我們公司2021年年末有一筆預(yù)收賬款掛賬 沒做收入 沒開發(fā)票 而是在2022年4月份做了收入開了發(fā)票 稅務(wù)局查賬說是收入延遲交稅了 要補滯納金 現(xiàn)在需要更改增值稅申報表 我就想是不是需要在2021年12月份申報表里的納稅調(diào)整欄填寫收入正數(shù) 在2022年4月份申報表里納稅調(diào)整欄填寫負(fù)數(shù) ?因為畢竟我2022年四月份開了發(fā)票 交了稅了
去年12月份做的資產(chǎn)增加,當(dāng)時沒注意原值錄錯了。今天做增加的時候發(fā)現(xiàn)賬上庫存商品余額不對,才發(fā)現(xiàn)的原值錄入錯誤。然后就在固定資產(chǎn)科目里原幣原值調(diào)整里把原值給調(diào)整了,然后.....現(xiàn)在下一步該怎么做呀
老師,2022年12月份開了發(fā)票但是沒有確認(rèn)收入,然后我在2023年1月份確認(rèn)了收入,但是3月份發(fā)現(xiàn)我做錯了分錄,應(yīng)該把這部分2022年沒有確認(rèn)的收入做以前年度損益調(diào)整,于是我就在3月份把一月份確認(rèn)的那部分收入紅沖了,再3月做了以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)在印花稅和水利建設(shè)基金的記稅依據(jù)是收入,但是我三月做了調(diào)整之后,3月賬上收入就變少了,那我在申報三月份的印花稅和水利建設(shè)基金的稅時依據(jù)哪個數(shù)據(jù)呢?
2022年8月份賬里收入比實際發(fā)票多記了360元,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)怎調(diào)整一下呢,增值稅沒有記錯
你好老師,我們家是一家貿(mào)易公司,給別的公司開的租賃費,最后結(jié)轉(zhuǎn)的時候走哪個分錄,比如化工有限公司就是 借 生產(chǎn)成本 貸原材料 借 庫存商品 貸 生產(chǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 那貿(mào)易公司的車租給別的公司的租賃費到結(jié)轉(zhuǎn)成本時怎么做分錄,辛苦老師給詳細(xì)解答下
你好老師,給合伙人分紅怎么做分錄
老師,個稅不計提的話,我公司一直發(fā)不出來工資,但是這個月申報的個稅是我代墊的 這個怎么做賬務(wù)處理呢?
你好老師,收到政府補貼和研發(fā)支出,最后到成功或者失敗,整個正確的會計分錄怎么做?
求個稅專項扣除最新政策
老師,公司要轉(zhuǎn)移到另一城市,工商那已登記,但稅務(wù)還沒辦理,請問專票的地址應(yīng)該是哪里?剛收到新開的專票備注欄那里備注新地址了,有影響否
老師去銀行取現(xiàn)金支票能取多少發(fā)工資
老師,一般納稅人提供勞務(wù),清包工,簡易計稅,可以開專票給對方抵扣嗎嗎
老師,給到客戶的業(yè)務(wù)費計入什么科目?先計提,后付款,分錄怎么寫呢
零申報的工作流程是什么呢
影響所得稅嗎?
金額太小了,直接調(diào)整今年的收入
好的,知道了,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復(fù)!