直接在本年紅沖收入就是
去年六月開出一張增值稅專用發(fā)票記了賬,實際當月已作廢,導致賬上收入多了七千多,現(xiàn)在匯算清繳才發(fā)現(xiàn),那請問我現(xiàn)在需要怎么操作?
網上說納稅調整欄只有稅務局查賬后需要調整賬目才需要填寫 我們公司2021年年末有一筆預收賬款掛賬 沒做收入 沒開發(fā)票 而是在2022年4月份做了收入開了發(fā)票 稅務局查賬說是收入延遲交稅了 要補滯納金 現(xiàn)在需要更改增值稅申報表 我就想是不是需要在2021年12月份申報表里的納稅調整欄填寫收入正數 在2022年4月份申報表里納稅調整欄填寫負數 ?因為畢竟我2022年四月份開了發(fā)票 交了稅了
去年12月份做的資產增加,當時沒注意原值錄錯了。今天做增加的時候發(fā)現(xiàn)賬上庫存商品余額不對,才發(fā)現(xiàn)的原值錄入錯誤。然后就在固定資產科目里原幣原值調整里把原值給調整了,然后.....現(xiàn)在下一步該怎么做呀
老師,2022年12月份開了發(fā)票但是沒有確認收入,然后我在2023年1月份確認了收入,但是3月份發(fā)現(xiàn)我做錯了分錄,應該把這部分2022年沒有確認的收入做以前年度損益調整,于是我就在3月份把一月份確認的那部分收入紅沖了,再3月做了以前年度損益調整,現(xiàn)在印花稅和水利建設基金的記稅依據是收入,但是我三月做了調整之后,3月賬上收入就變少了,那我在申報三月份的印花稅和水利建設基金的稅時依據哪個數據呢?
2022年8月份賬里收入比實際發(fā)票多記了360元,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)怎調整一下呢,增值稅沒有記錯
計算車船稅的時候,不考慮年中轉讓掉的車輛對吧
老師,麻煩問一下一個公司可以不報工資薪金,只報一個人的勞務報酬800元,這樣操作可以嗎,是否違規(guī)
承諾遲延和遲到這兩個哪個算失效
如果我們公司跟個人簽勞務合同,是不是也要給人家交社保,如果給個人勞務發(fā)工資,要不要交個稅
請問老師,土地在無形資產核算,需要攤銷么?
老師,公司茶葉種植基地為生產自產茶葉而購入的生產性生物資產所產生的進項稅額,可以抵扣嗎?比如前期進項的茶山開墾,種植等工程款取得的進項發(fā)票
你好,麻煩問一下外貿出口企業(yè)當月做完退稅勾選后,上個月出口退稅有附表二上的進項,增值稅申報表附表二上25欄本期認證相符但未申報抵扣需要把退稅的發(fā)票張數,金額稅額減下去嗎?27欄合計的是做完退稅勾選,但是還未退稅的稅嗎?
這種退款是做什么分錄?我公司收到了退款
老師,超過三年不能確認,也聯(lián)系不到客戶,也沒有合同的應付賬款是不是可以轉營業(yè)外收入了?
老師個人按2萬交的65.35個稅怎么倒退稅率
影響所得稅嗎?
金額太小了,直接調整今年的收入
好的,知道了,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!