您好,直接計(jì)入未分配利潤(rùn)就行
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中沒(méi)有涉及到以前年度損益調(diào)整科目,現(xiàn)需要調(diào)整以前損益,怎么辦?
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以前年度調(diào)了一筆賬用了以前年度損益調(diào)整,聽(tīng)說(shuō)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不能用這個(gè)科目,用這個(gè)科目還需要改報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)老師像這種我們都用了也沒(méi)調(diào)報(bào)表,如果不管它可以嗎?
老師您好,需要調(diào)整以前年度損益的,但是用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,這個(gè)怎么做以前年度損益調(diào)整?應(yīng)該 掛哪個(gè)科目?
小企業(yè)會(huì)計(jì),以前年度損益調(diào)整科目怎么用?報(bào)表需要如何改嗎?
老師,在企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,用了以前年度損益調(diào)整科目,什么情況下需要調(diào)整以前年度的報(bào)表?什么情況下不需要調(diào)整?
老師,匯算清繳退稅,怎么做分錄?
核定征收的個(gè)體工商戶(hù)發(fā)工資需要代扣代繳個(gè)稅嗎
老師我單位是一般納稅人,老板讓我測(cè)算下半年的稅款,是不是包含增值稅、附加稅、印花稅、所得稅,還要考慮未分配利潤(rùn)的20%個(gè)人分紅對(duì)吧
一般納稅人,增值稅空白表,麻煩下載發(fā)我好嗎,謝謝
老師,您好,我是幼兒園食堂,教師吃飯通過(guò)支付寶刷臉的方式付款,這個(gè)月對(duì)上個(gè)月賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn),有一天老師付款多付了一次,(如老師應(yīng)付8元,實(shí)際付16元)因每天只能吃一餐,這個(gè)月我要做退費(fèi),但是從刷臉平臺(tái)退費(fèi)不走幼兒園的銀行賬戶(hù),直接是當(dāng)天少提現(xiàn)8元。我記賬的時(shí)候 借:預(yù)收賬款16 貸:其他應(yīng)付款8 伙食費(fèi)收入8 下個(gè)月:借其他應(yīng)付8 貸預(yù)收賬款8 因不走銀行賬戶(hù),附件附老師說(shuō)明,支付寶退費(fèi)明細(xì)單,和當(dāng)月多刷的餐費(fèi)明細(xì)。但是收據(jù)我不知該處理(收據(jù)是電子打印的,退的8元收據(jù)該怎么處理呢?我記賬記得對(duì)嗎?)
一般納稅人,在納稅申報(bào)前紅沖了上月開(kāi)取的銷(xiāo)售發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)做賬上月收入時(shí),直接把本月紅沖的減去還是?
1-6月份不含稅開(kāi)票金額為13000,應(yīng)交增值稅是130,個(gè)體工商經(jīng)營(yíng)所得,收入總額填多少?
老師,因天氣炎熱,生產(chǎn)車(chē)間購(gòu)買(mǎi)了10瓶藿香正氣水75元,請(qǐng)問(wèn)老師,這75元怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師您好,麻煩您給看一下第二季度報(bào)表,有什么風(fēng)險(xiǎn)需要規(guī)避的嗎?
老師,公司要給工地人發(fā)工資,要怎么發(fā)給他們呢?讓他們提供勞務(wù)票還是直接申報(bào)他們的工資呢
那就是直接調(diào)減未分配利潤(rùn),不影響當(dāng)然利潤(rùn)是吧?稅務(wù)上需要做哪些調(diào)整嗎?
嗯對(duì),這樣調(diào)整就可以,沒(méi)問(wèn)題