同學(xué)好 沒(méi)有什么好的處理辦法,退回的只有掛在其他應(yīng)收款,除非對(duì)方給開傭金發(fā)票
老師你好!我們合作社承包了地方政府一項(xiàng)防沙放風(fēng)種植梭梭的工程,工程中雇傭了很多農(nóng)民工,政府為了我們能按時(shí)給農(nóng)民工發(fā)工資,就讓我們又單獨(dú)設(shè)立了農(nóng)民工工資保證金賬戶。每個(gè)工程開工前必須繳納一定的保證金才可以正常種植! 這個(gè)保證金是法人自己墊付的款。 前期我也咨詢過(guò)你們的老師,他們讓這樣處理會(huì)計(jì)分錄:借:其他應(yīng)收款/保證金,貸:其他應(yīng)付款/法人 銀行收到保證金時(shí): 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款/保證金。 那么請(qǐng)問(wèn)老師如果以后這筆保證金要是退回,如何做會(huì)計(jì)分錄???
1行政單位職工張某出差回來(lái),實(shí)際支出差旅費(fèi)4500元,回退現(xiàn)金500元 2事業(yè)單位月末盤點(diǎn)現(xiàn)金,發(fā)現(xiàn)盈余100元,查明是尚欠職工張某的差旅費(fèi)報(bào)銷尾款 3行政單位計(jì)算本月應(yīng)付在職行政編制人員的職工薪酬,應(yīng)付工資為3360000元,應(yīng)付地方(或部門)津貼補(bǔ)貼196000元,應(yīng)付其他個(gè)人收入240000,應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)1176000(單位承擔(dān)部分),應(yīng)付住房公積金532000元(單位承擔(dān)部分) 4事業(yè)單位年終將本期盈余轉(zhuǎn)入盈余分配,結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入、支出后,本期盈余科目貸方余額為1000000元 請(qǐng)問(wèn)這幾筆業(yè)務(wù)怎么做分錄呢
金谷工地應(yīng)收賬款是186727.3元,某天收到金谷工地轉(zhuǎn)來(lái)的246800元,開了246800的票給金谷工地,某天又退給金谷工地59470元,這個(gè)退款是金谷工地賺的業(yè)務(wù)費(fèi),所以退回去了!我們是一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)老師,這幾業(yè)務(wù)該怎樣寫分錄!
老師,我們實(shí)際應(yīng)收金谷工地186727.3元,但是對(duì)方要求我多開票,開票金額是246800,也收了246800元246800-186727.3=60072.7元 我們多開了60072.7元的票要交稅601元,186727.3+601=187328.3 246800-187328.3=59471.7 所以我們退回了59471.7元給對(duì)方 我把這個(gè)退回去的錢記了費(fèi)用里面對(duì)嗎?然后應(yīng)收賬款里的已收欄我是填246800,還是填186727.3呢? 有點(diǎn)復(fù)雜
請(qǐng)問(wèn)老師,我們外地有項(xiàng)目,項(xiàng)目上給我們你好老師,請(qǐng)問(wèn),我們是一般納稅人建筑公司做的業(yè)務(wù)是建筑服務(wù),甲方給我們支付的勞務(wù)費(fèi),我們幫乙方代發(fā)工資,并收取管理費(fèi),我們是3%屬于簡(jiǎn)易征收,我們異地有預(yù)繳增值稅,,請(qǐng)問(wèn)收到這個(gè)項(xiàng)目的甲方款是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),發(fā)放勞務(wù)費(fèi)或者給乙方直接支付勞務(wù)費(fèi)跟預(yù)繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄是什么?還有本地的項(xiàng)目,收入跟異地是一樣,那代乙方發(fā)放勞務(wù)費(fèi)與給乙方轉(zhuǎn)勞務(wù)費(fèi)的,代發(fā)勞務(wù)費(fèi)時(shí)其中有幾筆退款,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
稅務(wù)局查賬發(fā)現(xiàn)企業(yè)有2023年有發(fā)出貨物,但企業(yè)不開具發(fā)票,也不確認(rèn)收入,企業(yè)會(huì)面臨怎么的處罰及如何處理
累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)不能同時(shí)存在吧
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)黨組織書記和黨務(wù)工作者培訓(xùn)班的往返交通費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)能在兩新黨建組織工作經(jīng)費(fèi)中列支嗎?
老師你好!公司勞務(wù)公司沒(méi)有資質(zhì)接了個(gè)勞務(wù)項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)在問(wèn)公司資質(zhì)這個(gè)問(wèn)題,而且系統(tǒng)預(yù)警就是只對(duì)一個(gè)公司開票,目前也只有一個(gè)勞務(wù)的業(yè)務(wù),怎樣向他們解釋這個(gè)問(wèn)題
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關(guān)?公允價(jià)值減去處置費(fèi)用的凈資產(chǎn)收回,那么未來(lái)現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計(jì)量不同的兩個(gè)主體來(lái)做判斷是否公允?
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
是退回給客戶,不是其他應(yīng)付嗎?多開的發(fā)票我們扣了錢的,
開了246800發(fā)票,收回246800,不是正好嗎,退回去的不應(yīng)該掛你們的其他應(yīng)收款嗎
其他應(yīng)收是要收回來(lái)的吧?其他應(yīng)付是要付出去的吧?
嗯嗯嗯,是的是這樣的
59470是要給別人的業(yè)務(wù)費(fèi),是我們要付給別人的業(yè)務(wù)費(fèi),怎么是其他應(yīng)收呢,不是記其他應(yīng)付嗎?還沒(méi)弄明白這兩個(gè)科目,老師你再解釋一下吧?
要付出去的不是已經(jīng)退回去了嗎?但是對(duì)方?jīng)]給你發(fā)票,你就平不了賬,就會(huì)掛著其他應(yīng)收款