你好,可以提交申報 是想做到不退稅??
老師,我在填 寫企業(yè)所得稅年度申報A類時,遇上有點(diǎn)問題:第四個季度的企業(yè)所得稅,我是準(zhǔn)備在1月份計提繳納,但我填 寫年度申報表時,表里“實(shí)際應(yīng)補(bǔ)(退)得得稅額為0,但我還沒有有納稅啊,會不會矛盾呢
老師你好,企業(yè)所得稅年度申報表,最后一行“實(shí)際應(yīng)補(bǔ)退稅額”一直是本年實(shí)際已預(yù)繳額所得稅額,不會因?yàn)橛屑{稅調(diào)整而改變嗎?
老師好,我想問一下,一般人查賬,在年終企業(yè)所得稅報表里申報有33元稅款,但已交完,后讓補(bǔ)交140元,報表應(yīng)補(bǔ)稅額變?yōu)?70元,稅務(wù)局讓修改申報表,更改報表實(shí)際應(yīng)補(bǔ)所得稅額為140元,這個怎么改?
匯算清繳里的企業(yè)所得稅年度納稅申報表里最后一行實(shí)際應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額 是負(fù)數(shù),是要退稅嗎
企業(yè)所得稅年度申報,所有表填完了,企業(yè)所得稅納稅申報表(A類)表中,最后實(shí)際應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額為-449.68元,應(yīng)該怎么辦,能提交申報嗎
老師,我做內(nèi)賬。有時候股東找來發(fā)票,不是真實(shí)交易,我就不做進(jìn)去了。讓記賬公司的人做進(jìn)去,我就做真實(shí)的交易是吧,因?yàn)槲易鰞?nèi)賬,不是真實(shí)交易,我不需要做的
上個月開出去一張發(fā)票,這個月發(fā)現(xiàn)開錯了,對方還沒有抵扣,怎么操作
那老師利潤分配在借方是虧損的那我怎么有利潤可分呢
老師,我們收款是用收款碼收的款,到賬會扣一部分手續(xù)費(fèi),這個該怎么做賬呢
老師,請問合同里約定的商品規(guī)格型號和實(shí)際送貨不一致,有沒有問題
老師 攤銷是當(dāng)月嗎 租車
老師員工拿提成的兼職的嗯,去稅務(wù)廳開發(fā)票的話是需要拿什么合同嗎?如果要拿合同的話是拿勞務(wù)合同還是什么合同
家里有留學(xué)生,個稅方面都有哪些優(yōu)惠政策
老師,去年的一張普票要在這個月沖掉,再重新分兩張開,金額分兩張開,但是總數(shù)是一樣的,這樣的話需要記賬嗎
請問老師,總公司有建筑資質(zhì),分公司沒有,可以跟分公司簽訂工程合同么
是的,怎么調(diào)整才能不退稅,應(yīng)該怎么填表
你好,在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表—扣除類—其他欄次填寫一個數(shù)據(jù),使得沒有退稅形成
最后這個實(shí)際應(yīng)補(bǔ)退所得稅額是0就行了是吧
你好,是的,是這樣的