你好;? ? ? ? 你這個(gè)稅費(fèi)繳納出去了。 就不會有余額的; 你看看金額是不是掛錯(cuò)了? ?
老師,簡易計(jì)稅項(xiàng)目在外地預(yù)繳了增值稅,然后又有開票,產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額,這兩個(gè)稅額怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢?預(yù)繳時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅,貸:銀行存款,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)繳增值稅,開票出去:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)——簡易計(jì)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,對嗎?
施工企業(yè)異地預(yù)繳增值稅時(shí),借記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目 月末時(shí):借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅”科目。這樣對嗎
之前代賬的分錄是 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借,銀行存款 借,主營業(yè)務(wù)成本 借,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款 借,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應(yīng)交稅金未交增值稅 借,應(yīng)交稅金未交增值稅 貸,銀行存款 這個(gè)分錄,我的賬上 應(yīng)交增值稅-進(jìn)行稅額 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 在不斷累積, 我是不是應(yīng)該加一個(gè)分錄變成 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 借,銀行存款 借,主營業(yè)務(wù)成本 借,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款 借,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交 貸,應(yīng)交稅金未交增值稅 借,應(yīng)交稅金未交增值稅 貸,銀行存款
掛靠的項(xiàng)目,我們是施工方,我們項(xiàng)目在項(xiàng)目地預(yù)交的勞務(wù)費(fèi)的稅款,我是這樣記的:借:應(yīng)交稅金--預(yù)繳稅金 應(yīng)交稅費(fèi)--附加 及預(yù)交的企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 同時(shí)借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--附加費(fèi) 月末:借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)繳稅金 等開票給了總施工方 借:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 月末:借:應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 那最后在應(yīng)交稅費(fèi)中豈不是有余額
老師,建筑企業(yè)異地預(yù)交增值稅及附加稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅 100 借:稅金及附加 12 應(yīng)交稅費(fèi)-各項(xiàng)附加, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-各項(xiàng)附加 12 銀行:112,然后月底降預(yù)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?謝謝
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點(diǎn)都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費(fèi)的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個(gè)數(shù)就行了呀
全年進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
我是說在應(yīng)交稅費(fèi)最后在應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅中了 呀,這個(gè)稅是不是最后都在應(yīng)交稅費(fèi)中體現(xiàn)呀
我一直不是很明白,就算是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),最終如果是要交增值稅的話,這個(gè)增值稅是不是就是在應(yīng)交稅金這個(gè)科目的余額中體現(xiàn)了,那這個(gè)稅是不是不在成本中體現(xiàn)了?
你好 ;? ?最終到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里面去的;? ? 這個(gè)是單獨(dú)的? ?
你的意思是說,整個(gè)項(xiàng)目結(jié)束看交了多少錢的增值稅就是在這個(gè)未交增值稅這個(gè)科目中體現(xiàn)是吧,這個(gè)也不用轉(zhuǎn)到其它的地方去是吧,我總以為這是一個(gè)負(fù)債類的,總以為還要交的
你好1; 是的; 最終一起 來體現(xiàn)在未交增值稅處理的; 對的? ?
這個(gè)未交增值稅這個(gè)科目就是最終算交了多少錢的稅款,這個(gè)也再不用結(jié)轉(zhuǎn)是吧,為啥叫一個(gè)未交增值稅,總還以為是應(yīng)付的,還要交的
你好 ;? 是的; 貸方表示應(yīng)交未交的;? 到時(shí)看你整個(gè)工程來考慮的??
我的理解是,應(yīng)交稅款在貸方嘛,就是還沒有交,最后還要交的,可是這個(gè)稅款我們已經(jīng)交了,因?yàn)閯趧?wù)我們是3個(gè)點(diǎn),我們在項(xiàng)目地就交了,那這個(gè)最后還是放在應(yīng)交稅款--未交增值稅這個(gè)科目里是吧
你好;? 是的; 掛這個(gè)里面去即可??