你好。那這個不正常聯(lián)系一下您的稅務(wù)局在處你好,那這個不正常聯(lián)系一下您的稅務(wù)局在處理。
老師,小規(guī)模納稅人,有一個440的稅控盤本期抵扣增值稅,填完附表減免表后為什么主表的減征額帶不出來數(shù)據(jù)呢??
#提問#老師 您好 我想問一下,商貿(mào)企業(yè)申報增值稅的時候,主表顯示本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額計算出來的有金額,這個正常嗎?這個數(shù)我本期繳納就行,不用需要填在主表哪個地方嗎?
老師,這個增值稅納稅主表的本期應(yīng)補(bǔ)退稅額是0,為什么附征稅計算表有數(shù)額,這個2,375.61 是從哪里來的?
這個小規(guī)模的增值稅申報表,請問本期應(yīng)納稅額1440,和本期應(yīng)納稅額減征額,這兩個數(shù)額是怎么計算出來的。
@郭老師 當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期內(nèi)銷貨物銷項稅額-(當(dāng)期進(jìn)項稅額-當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額 請教老師,這個公式當(dāng)期免抵退不得免征和抵扣稅額,填在增值稅報表附表哪里?我沒看到主表里有這項,主表里銷項稅額下面減項只有免抵應(yīng)退稅額
一般納稅人限制一年五百萬嗎開票
老師,老板有A公司和B公司,A公司對接供應(yīng)商簽的購貨合同,B公司對接客戶簽的銷售合同,現(xiàn)在老板讓我將A公司的進(jìn)貨單價+1元開票給B公司,再由B公司正常銷售開票,建材類,貨物直接由A公司從供應(yīng)商處提貨送到客戶處,B公司只做了簽銷售合同及開銷項發(fā)票這兩件事,商品進(jìn)銷數(shù)量、單價都是真實的,這種有風(fēng)險嗎?謝謝老師
員工的個稅15號當(dāng)天報稅晚了嗎?可以15號當(dāng)天報嗎
你好,我公司在個體工商戶那買的空調(diào),需要個體工商戶開13%的專票,個體工商戶說他要申請才可以開,請問個體工商戶可以申請開13點(diǎn)的專票嗎
老師你好,請問做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不通過給出企業(yè)原因(企業(yè)應(yīng)按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價值申報轉(zhuǎn)讓,納稅人需要補(bǔ)充:股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明,按規(guī)定需要進(jìn)行資產(chǎn)評估,需要提供具有法定資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價值評估報告,計稅依據(jù)明顯偏低但有正當(dāng)理由的證明材料)。實收資本是有的,但是凈資產(chǎn)賬面價值和未分配利潤都是負(fù)數(shù),做的是平價轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價值填0。不想做資產(chǎn)評估報告,還能去怎么修改資料能更讓稅務(wù)那邊通過嗎?
為什么第一個月是小規(guī)模納稅人,第二個月就是一般納稅人了?
按財務(wù)會計和預(yù)算會計的角度分別解答一下
像這種題目如何判斷到底是選擇36%呢還是56%呢?我選擇56%的時候是驗算,它也是符合的,但答案是36%,像這種情況下怎么去用呢?
老師,就是那個工資表有沒有官方的模版,在哪里下載?還有就是那個專項附加扣除要不要在工資表里體現(xiàn)呢?
老師想去高新企業(yè)上班?對高新企業(yè)不怎么了解老師可以大概講一下高新企業(yè)嗎?