填寫(xiě)在表4,還有減免表主表這三個(gè)表。
老師好,航天信息280維護(hù)費(fèi)是能全額抵扣嗎,增值稅申報(bào)表填到哪里呢
老師問(wèn)下,稅控盤(pán)年費(fèi)280可以全額抵扣增值稅,在填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候這個(gè)應(yīng)該填寫(xiě)在哪一類(lèi)里面呢
航天信息的稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)不需要認(rèn)證抵扣直接在增值稅附表填寫(xiě)就可以是嗎?
請(qǐng)問(wèn)航天信息的代維費(fèi)280元全額抵扣,在申報(bào)增值稅里是填寫(xiě)在附表(三)的免稅項(xiàng)目里填寫(xiě)嗎?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書(shū),但證書(shū)上批準(zhǔn)日期寫(xiě)的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問(wèn)一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開(kāi)票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開(kāi)票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問(wèn)已計(jì)提過(guò)了,過(guò)賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷(xiāo)售費(fèi)用10萬(wàn)在5.31號(hào)之前沒(méi)有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
老師,一個(gè)運(yùn)輸公司承接教育局的校車(chē)接送小學(xué)生業(yè)務(wù),得到的財(cái)政補(bǔ)貼,需要給教育局開(kāi)發(fā)票嗎?
老師,被審計(jì)單位簽合同時(shí),多算了20多萬(wàn)的稅,算問(wèn)題嗎?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營(yíng)業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個(gè)月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個(gè)銀行工作試刷卡機(jī)的時(shí)候他們刷了一塊錢(qián)盡快,還有手續(xù)費(fèi),我這個(gè)憑證要怎么做呢
是這樣填 嗎?
如果你本期不想抵扣,這樣填寫(xiě)是對(duì)的,這樣就留底了。
那怎么填才是本期抵減呢?不過(guò)我本期也是有留抵的,我想這個(gè)月先抵掉這個(gè)280,其他進(jìn)項(xiàng)的做留抵,可以這樣嗎?
這樣才是本期抵減,不是留抵了吧?
對(duì)了,最后面這個(gè)圖填寫(xiě)的就對(duì)了。
第四列是實(shí)際想抵扣多少就填多少。
減免表是這樣填嗎?
是的,減免表填寫(xiě)的是正確的,然后再把主表280填上就行了。
主表是這樣填 嗎,等于我這個(gè)月不本來(lái)就不用交稅,所以顯示是負(fù)數(shù),等以后要交稅了,就自動(dòng)抵扣了是吧
你好,是的,填寫(xiě)在29行就是正確的。
但是這樣的話,會(huì)提示與第19行的應(yīng)納稅額不等0,相當(dāng)于我應(yīng)納稅是0,但應(yīng)納稅額合計(jì)是-280,這樣就對(duì)不,不讓我申報(bào),我是不是要改成留抵的,這個(gè)月因?yàn)椴挥媒欢?,所以就不在上面體現(xiàn),只寫(xiě)留抵
我應(yīng)該改成這樣,等于是留抵額,附表四也改成這樣留抵額,等下次需要交稅的時(shí)候再到主表23欄去填抵扣就行了吧?
是的,這就等于沒(méi)有抵扣。全額留底了。
那我等以后有繳稅的時(shí)候再填寫(xiě)23欄280元就行了是吧?
是的,然后第四列也要填寫(xiě)上本期實(shí)際抵扣的。
就是到時(shí)抵扣的時(shí)候,減免申報(bào)表的第四列要280是吧?
老師,再請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,3月申報(bào)主表的時(shí)候,25欄的“期初未繳稅額”518185.42(2月的稅額,3月初繳納)等申報(bào)3月報(bào)表的時(shí)候,忘了在30欄"本期繳納上期應(yīng)納稅額"那里填寫(xiě)這個(gè)518185.42,導(dǎo)致到5月申報(bào)4月時(shí)25欄的“期初未繳稅額”518185.42余額還在,我直接在4月的報(bào)表上30欄"本期繳納上期應(yīng)納稅額"寫(xiě)518185.42可以吧,不用再去改3月的的報(bào)表了吧?
你好,是的,這樣填寫(xiě)是正確的,對(duì)的。
不用再去更改3月報(bào)表了吧?
您好,您第一個(gè)問(wèn)題還有疑問(wèn)嗎?
第一個(gè)問(wèn)題,沒(méi)有疑問(wèn)了
那好的,不清楚的您再追問(wèn)就好了。