同學(xué)你好 對的 是這樣的 收入和成本對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的

我們公司是一家小公司,自行研發(fā)的稱重軟件在網(wǎng)上銷售,我把研發(fā)人員的費(fèi)用作在了研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,沒有資本化支出,賬上沒有形成無形資產(chǎn)。等軟件銷售出去的時(shí)候可以不結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?直接按普通銷售做收入可以嗎?
老師好,請問一下,公司購買軟件是應(yīng)該計(jì)入無形資產(chǎn)還是庫存商品呀?這個(gè)軟件在公司做的產(chǎn)品里面會放入相應(yīng)的軟件形成完整的產(chǎn)成品后再賣出去的,所以購入時(shí)應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目呀?麻煩老師指點(diǎn),謝謝!
老師,您好,自己公司開發(fā)的軟件記入了無形資產(chǎn),這個(gè)軟件的使用權(quán)賣給了別人,就是使用權(quán)可以賣給很多公司,那銷售時(shí)應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呀
請問老師,我公司外聘研發(fā)團(tuán)隊(duì)為我公司研發(fā)軟件,目前的軟件初步成型,并已經(jīng)開始銷售了。但是后期還需要繼續(xù)投錢完善功能板塊。請問這個(gè)賬務(wù)處理怎么操作?是要等最后完成成型之后再轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),投錢期間的費(fèi)用都列入研發(fā)支出嗎?
老師,請問公司自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品用于銷售的研發(fā)成功后計(jì)入無形資產(chǎn),請問是計(jì)入的當(dāng)月就開始攤銷嘛,還是要等到賣出該軟件產(chǎn)品的時(shí)候在結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號錯誤又退回怎么做會計(jì)分錄???計(jì)提和發(fā)放時(shí)分別做的借管理費(fèi)用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時(shí)候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時(shí):借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000。可是這樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請問要怎么做??
請問老師,作為一個(gè)二手車交易平臺,所涉及的各種稅費(fèi),誰給誰開票,稅務(wù)處理這塊能詳細(xì)說明一下嗎?假如說如果100萬買進(jìn),100萬賣出,是不是就不涉及稅費(fèi)了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會出現(xiàn)這個(gè)提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣東西取得不了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買海鮮,賣
老師 小規(guī)模納稅人平時(shí)做分錄 需要先1+3%價(jià)稅分離 在按%1計(jì)提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會計(jì)科目是什么?
老師,我們辦公室房租是半年支付一次,一次支付6800元,這個(gè)我還要寫成長期待攤費(fèi)用嗎?每個(gè)月攤銷嗎?


是每月都要做攤銷分錄嗎?
對的 每月都要攤銷的
如果當(dāng)月有銷售該軟件,又該怎么確定攤銷金額呢(軟件是可以多次出售的)
按月攤銷 然后一個(gè)月賣出去幾次那就是每月攤銷的金額除以賣出的次數(shù)
比如 我每月的攤銷金額為1萬元,在5月份我賣出去兩套軟件:那么就是1萬元乘以數(shù)量2=當(dāng)月攤銷金額2萬元,這樣理解對嗎
同學(xué)你好 對的 是這樣的
老師2022年忘記攤銷了,請問現(xiàn)在在匯算清繳前補(bǔ)提攤銷可以的嗎?能否準(zhǔn)予扣除的呢?
有發(fā)票可以補(bǔ)攤銷的 做跨年補(bǔ)計(jì)提
自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品形成無形資產(chǎn)攤銷怎么會有發(fā)票呢 老師
同學(xué)你好 這個(gè)不用發(fā)票
直接補(bǔ)提就可以了是嗎?分錄這樣做:借:以前年度損益調(diào)整,貸累計(jì)攤銷 ,借:利潤分配?未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整,老師這樣做對嗎?
同學(xué)你好 對的 補(bǔ)計(jì)提了就可以
老師你可以把補(bǔ)計(jì)提的分錄寫出來一下嗎
就是你上面的分錄