按會計制度的要求重分類就是了

我想問一下,我們在填寫資產(chǎn)負債表的時候,應填寫應收賬款,和應付賬款,所以在做會計憑證的分錄也最好填寫應收賬款,應付賬款,不用預收賬款和預付賬款,對么
老師,請問我在應收賬款科目和預收賬款科目都掛了賬,想合并為一個科目可以嗎?
老師 我去年12月的報表里因為報表設置應收和預收合并再應收賬款,預付和應付合并再應付賬款,今年我把他們拆分,導致報表去年期初末和今年期初不一致,請問這樣有影響嗎
老師 我去年12月的報表里因為報表設置應收和預收合并再應收賬款,預付和應付合并再應付賬款,今年我把他們拆分,導致報表去年期初末和今年期初不一致,請問這樣有影響嗎
老師,我想問一下報稅的時候可以把應收賬款和預付賬款合并報在應收里嗎
老師注銷時借實收資本,貸銀行存款,銀行出現(xiàn)負數(shù)怎辦
老師,我們公司是服務業(yè),做很多項目是需要評審老師評審的,評審老師都是專家?guī)斓膫€人,我們每次付款給老師,他們都是不愿意交個稅,也不愿意開票,這個沒得商量,而每年的這種評審費用都很大,又沒票進成本入賬,所以就一直導致利潤虛高,所得稅費用很大,我想問下老師,像我們這種情況,做直接先做無票支出入賬,賬面核算出真實的利潤,到企業(yè)所得稅匯算清繳時還需要調(diào)整嗎?如果再納稅調(diào)增這些大額的成本費用等于還是沒有入賬,因為我們確實是真實發(fā)生的,如果用公戶打款的話每次支出都會有流水證明這筆支出費用,只是沒有發(fā)票,我們讓老師每次收款后手寫一個收款收據(jù)這樣行不行?
老師我想問下會計三大報表的勾稽關系
老師,中信集團評了一家國企幼兒園自負盈虧,優(yōu)秀班主任獎,給了獎金,款打到幼兒園賬戶上,幼兒園要付給老師,收到怎么做,付出去怎么做呢?
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉(zhuǎn)讓股東部分股權(quán),企業(yè)所得稅,個人所得稅,增值稅印花稅,都要交嗎
河南周口怎么確定大病醫(yī)療扣的誰的,我們9月增加6個人,一個人補交9月,另外5個10月開始交社保,現(xiàn)在10月社??哿艘粋€大病醫(yī)療,是誰的呢,怎么看
老師您好,請問內(nèi)部章五,社保繳納憑證怎么做?需要計提嗎
老師好,公司小規(guī)模非上市,為了融資需要轉(zhuǎn)讓股東部分股權(quán),這個需要交什么稅。
老師,旅游行業(yè),電商客戶出門票了違約退貨給的補償金額是不是也算主營業(yè)務收入不能算營業(yè)外收入吧
我們是煤礦企業(yè)切國家采礦權(quán)價款5,000,000,每天還有滯納金,在這種情況下,我們的對公賬戶里面可以有余額嗎?如果有余額的話,國家會不會扣除?會不會強制情況?
應收和預收可以互相調(diào)整是吧,但是應收和預付不能合并吧
是的,就是那個意思的哈,除非是同一家往來單位可以合并