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計提本月折舊30000元,其中生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊15000元,廠部行政管理部門固定資產(chǎn)折舊15000元。2、在財產(chǎn)清查過程中,發(fā)現(xiàn)盤虧設(shè)備一臺,原價7000元,已提折舊4000元。3、向希望工程捐款5000元,銀行轉(zhuǎn)賬支付。4、現(xiàn)金支付訴訟費(fèi)3000元。5、銷售產(chǎn)品400000元,增值稅額68000元,貨款存入銀行。6、發(fā)生營銷展覽費(fèi)3000元,銀行轉(zhuǎn)賬支付。

2023-05-11 22:06
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-11 22:06

您好,這個是全部的嗎

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您好,這個是全部的嗎
2023-05-11
你好 是要編制分錄嗎
2021-12-03
你好 1、借:制造費(fèi)用700 管理費(fèi)用200 貸:累計折舊900 2、借:管理費(fèi)用1000 制造費(fèi)用3000 貸:銀行存款4000 3、借:應(yīng)付職工薪酬32000 貸:銀行存款32000 4、借:生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品30000 -乙產(chǎn)品18750 -制造費(fèi)用5000 -管理費(fèi)用3000 貸:應(yīng)付職工薪酬30000%2B18750%2B5000%2B3000 5、借:銀行存款70000%2B40000%2B14300 貸:主營業(yè)務(wù)收入70000%2B40000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)14300
2022-12-27
你好 16,借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計折舊 17,借:信用減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備 借:資產(chǎn)減值損失,貸:存貨跌價準(zhǔn)備,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 18,借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款 19,借:管理費(fèi)用,貸:長期待攤費(fèi)用 20,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款
2022-06-14
你好 16,借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計折舊 17,借:信用減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備 借:資產(chǎn)減值損失,貸:存貨跌價準(zhǔn)備,固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 18,借:營業(yè)外支出,貸:銀行存款 19,借:管理費(fèi)用,貸:長期待攤費(fèi)用 20,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款
2022-06-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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