您好,同學(xué),請稍等下
尊敬的會計學(xué)堂老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在已經(jīng)累計滾動一年開電子普票金額接近500萬元呀,在昨天查了一下再開120萬元就達到500萬元了,昨天己經(jīng)開了118萬元電子普票給第一標段,還差2萬就達到500萬,今天領(lǐng)導(dǎo)又讓紅沖昨天已經(jīng)開的發(fā)票,開紅字發(fā)票58萬,然后再開正數(shù)電子普票58萬給第二標段,請問老師,今天開了兩個58萬,算不算超出500萬元呢?
老師,您好,我們21年1-2月份一共開具了20萬的普通發(fā)票,同時開了一張95000元的紅沖發(fā)票(紅沖20年10月份的發(fā)票),請問在小規(guī)模納稅人季度收入不超過30萬元的規(guī)定下,我們是還能開具10萬以為的普通發(fā)票嗎?這個紅沖發(fā)票到底是算21年,還是20年呢?
老師,小規(guī)模納稅人公司,承接了一項總金額34萬元的裝修工程,其中17萬是預(yù)收款的方式收到的,剩下的17萬是工程結(jié)束后收到的?,F(xiàn)在要給對方開票。對方是個人,只能開普票對吧?能一次開34萬元嗎?還有,貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱下面怎么寫呢?
老師好!我司是一般納稅人,對方公司是小規(guī)模企業(yè),去年我司給先給對方開具了一張普票22000元,還沒收到工程款,今年工程結(jié)算,最后結(jié)算金額是2萬元,請問老師,我現(xiàn)在要怎樣處理,是紅沖22000元的發(fā)票,再開一張2萬的普票嗎?
24年末就是純粹少計提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時直接沖消未交增值稅可以嗎
老師,員工發(fā)放工資超5000,之前在總公司發(fā)放,后面這個月開始更改在子公司發(fā)放,那么專項附加扣除需要更改扣款單位嗎,什么時候更改,是否要新公司這個月零申報先,
老師,請教一下,成都那邊,我銷售廢車給小規(guī)模廢品車回收公司。公司要反向開票給我開票不含稅金額94347.12元,說要給我代扣代繳個稅94347.12×千分之五,這個稅率是怎么來的?
租的個人的房租,開發(fā)票稅金公司對公繳納的,這種情況,怎么做憑證?
老師,有未交增值稅看未交增值稅,沒有未交增值稅看應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)對嗎,,都是看應(yīng)交稅費發(fā)生額借方,這么理解對嗎
老師好。暫估還有80多萬。找不到相關(guān)的成本票回來沖了。那匯算清繳前,應(yīng)該怎么處理這個暫估80萬的成本呢?分錄要怎么做?還有申報匯算清繳的年報是不是調(diào)增?那多出這80萬應(yīng)該交多少企業(yè)所得稅呢?
老師您好!個人所得稅匯算清繳里面,個人養(yǎng)老金這塊能扣除嗎?
資本支出預(yù)算和現(xiàn)金支出預(yù)算是一回事嗎
老師你好,在公司實習(xí)的員工領(lǐng)的工資,需要申報個稅嗎?
老師,印花稅不是簽合同產(chǎn)生的稅嗎?但是稅務(wù)那邊要求我們補稅是全部的銷售和進貨不管有沒有開票的都要交印花稅是怎么回事?
同學(xué)你好 對的 是這樣的
老師好!請問去年的票要紅沖,在系統(tǒng)上要怎樣處理
先申請紅字發(fā)票信息表然后再開紅字發(fā)票