按照實(shí)際繳納的稅款,除以不含稅收入。
老師,小微企業(yè)企業(yè)所得稅稅負(fù)率是按照減免之前的算還是按減免之后的算
請(qǐng)問老師,現(xiàn)在補(bǔ)交19年小微企業(yè)的的企業(yè)所得稅,稅率按照什么繳納呢?
請(qǐng)問企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是按照企業(yè)自己的算法交還是按照稅務(wù)局的稅率交呢?
請(qǐng)問企業(yè)所得稅是按不含稅收入乘行業(yè)稅率交還是按企業(yè)所得稅繳稅金額除以不含稅收入,算出稅負(fù)率交
個(gè)人開給公司的發(fā)票,既要交個(gè)稅還要交企業(yè)所得稅嗎,那個(gè)人交企業(yè)所得稅是按照什么稅率交呢
老師,建筑企業(yè)與勞務(wù)分包簽訂了勞務(wù)分包合同,給勞務(wù)公司代發(fā)了農(nóng)民工工資,現(xiàn)建筑企業(yè)要求勞務(wù)公司簽訂委托代發(fā)協(xié)議,協(xié)議上明確簽署建筑企業(yè)無需代扣代繳個(gè)稅,但是勞務(wù)公司會(huì)計(jì)非要簽訂讓我們給他們代扣代繳個(gè)稅,建筑企業(yè)只是代發(fā),農(nóng)民工又不是建筑企業(yè)的,有沒有什么相應(yīng)的規(guī)章制度或者條例來佐證讓他們自己去申報(bào)個(gè)稅
為啥固定股利支付率政策的,用的是21年的凈利潤(rùn)呢
這個(gè)月報(bào)稅期什么時(shí)候結(jié)束?
老師,員工交一檔社保個(gè)人補(bǔ)差價(jià),我給她報(bào)個(gè)稅,社保補(bǔ)差價(jià)的部分要給她填上去嗎
你好,老師,補(bǔ)交以前年度的企業(yè)所得稅,可以直接計(jì)入所得稅費(fèi)用么?
請(qǐng)問,電商企業(yè)是按照訂單的全額確認(rèn)收入嗎?因?yàn)橛行┯唵问前蛻魧?shí)際付款和適用的平臺(tái)紅包、補(bǔ)貼等,比如一個(gè)訂單上架金額100元,店鋪優(yōu)惠30,客戶實(shí)際支付50,使用了紅包20,商家的實(shí)際收款是70元,要給客戶開票50,給平臺(tái)開票20,確認(rèn)收入的金額怎么劃分?
咨詢下:公司社?;鶖?shù)變更,導(dǎo)致的7月個(gè)稅數(shù)據(jù)錯(cuò)誤【次月申報(bào)個(gè)稅頻率】,一般大家怎么處理?比如7月以舊基數(shù)計(jì)算的個(gè)稅,8月按照工資薪金申報(bào)了。新基數(shù)確定后,要更正7月個(gè)稅申報(bào)嗎?還是把7月個(gè)稅的差額,并入8月,一次性申報(bào),不做調(diào)整~個(gè)稅是按累計(jì)預(yù)扣法,這個(gè)需要更正嗎?
現(xiàn)在怎么好多學(xué)習(xí)軟件打不開呢
老師,小規(guī)模人力資源服務(wù)公司,勞務(wù)外包派遣員工給用工單位,給用工開發(fā)票怎么開,怎么做賬報(bào)稅?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-本期認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額啥時(shí)候用?
企業(yè)所得稅的稅負(fù)率低于稅務(wù)局稅負(fù)率的多少會(huì)有預(yù)警呢?
你好,一般會(huì)預(yù)警的,具體看您當(dāng)?shù)匾蟆?