是的,直接,并入8月,一次性申報就可以
老師好,請問, 單位老板是韓國籍人,我一直按非居民來給他報個稅。非居民的稅率是折算成按月來報的。但是我之前不懂個稅,沒有按每月實發(fā)數(shù)申報個稅工資,都是按每月計提數(shù)來申報的工資。關(guān)鍵我公司效益不好,計提了也不按時足額發(fā),有錢時候就多發(fā),沒錢時就少發(fā)或不發(fā)。我計提和發(fā)放經(jīng)常不一致……他這非居民按每月計提申報的每月工資6000,但是實際有時候不發(fā),有時候發(fā)一兩萬,有時候發(fā)兩三千,……這樣要怎么弄??? 1. 非居民個稅申報,我能不去稅務局更正申報表嗎?我能以綜合所得申報那樣,把非居民的全年申報工資的總數(shù)對上就行嗎?但是非居民在個稅系統(tǒng)里是按月顯示的……除了去稅局更正,還有別的辦法調(diào)整嗎? 2. 我2019 年也是報錯了的,要怎么調(diào)整?。?謝謝老師。
1. 8月報稅時,“本月數(shù)”那一列的“其中 應稅貨物銷售額”那空格忘記填寫。導致增值稅納稅申報表的“本年累計數(shù)”依然是7月的累計數(shù),直到9月才發(fā)現(xiàn)。請問能否在9月的增值稅納稅申報表本月數(shù)上加上兩個月的數(shù)量???? 2.電子稅務局上歷史查詢里查不到 6月7月的資產(chǎn)負債表和利潤表,但是當月扣稅都正常的。請問這個是要怎么處理,需要去稅務局嗎??? 3.工會已經(jīng)成立的前提下(成立資料已上交,專用銀行戶已開通),工會經(jīng)費申報表依然顯示是“工會經(jīng)費籌備金”而不是“工會經(jīng)費”。請問這個是為什么??
老師您好。我新工作一個鑒定中心,之前沒有會計沒有賬,申報都是找了個人隨便編的數(shù)申報的?,F(xiàn)在我從去年6月開了公戶開發(fā)票后開始整理的賬,發(fā)現(xiàn)利潤很大。我不確定哪個方案比較好:1、我更正今年電子稅務局里面的財務報表和增值稅報表,這樣的話就會交很多稅。2、我根據(jù)電子稅務局申報的數(shù),把我整理好的賬做個憑證調(diào)成一樣的余額。7月份開始我自己做的賬,按真實數(shù)據(jù)來申報。
老師您好,我們公司1-4月份工資個稅是0申報,5-6月員工個稅都是按照5000元工資申報的(不用交稅),7月份開始按照員工正常工作申報個稅,但是出現(xiàn)如下奇怪問題: 我把7月份員工工資導入到申報系統(tǒng),以其中一個員工A為例:A員工累計收入18000元(5月5000,6月5000,7月8000),當月社保公積金772元,但是顯示累計減除費用35000元(我覺得是1-7月份每個月5000的扣除數(shù)),沒有其他專項附加扣除項,這樣就導致系統(tǒng)算出來的當月應納稅所得額為0,當月應繳個稅也為0; 但是另一個B同事,是7月新入職的,B同事顯示的卻是累計收入8000,累計減除費用5000元,社保公積金772元,當月應納稅所得額2228,應繳個稅66.84元; 同一個公司的員工,為什么會出現(xiàn)上面這個差異呢?
2025年4月公司購買二手汽車一輛。想用那個500萬一下一次性扣除固定資產(chǎn)。問題一:今年7月,10月,2025.1月份填寫A201020申報表的時候都是按照累計數(shù)據(jù)填寫這個表納稅調(diào)減,對嗎?問題二:2026年會計處理一樣正常計提折舊,但是季度不用申報A201020這個表了,對嗎?只需要做好匯算清繳里的那個計提折舊的表。問題三:2027年匯算清繳的時候要把2026年正常計提折舊的金額納稅調(diào)增,對嗎?
老師,早上好,請問我是做珠寶的,采購了一些鏈子,但不是單獨銷售,是贈送給客戶的,應該入那個科目
今年的就業(yè)環(huán)境很難嗎?
老師:請問,企業(yè)所有發(fā)生的維修費都是計入管理費用是嗎?不能計入主營業(yè)務成本嗎?
老師,工業(yè)企業(yè)的全盤賬好做嗎?主要是要做什么?
老師你好,公司注冊地和經(jīng)營地都在甘肅,公司在海南購買了房產(chǎn),房產(chǎn)稅怎樣交
其他債權(quán)投資對損益的影響記錄到投資收益的不就只有攤余成本乘以實際利率嗎?他的減值損失不是計到其他綜合收益了,為什么也會對損益有影響呢?
老師您好,我們在小規(guī)模納稅人期間取得的增值稅專用發(fā)票無法認證抵扣,這樣就形成滯留票會有什么風險嗎
摘要:采購沖抵預付,科目有:應付賬款,預付賬款。老師有用他倆做分錄的嗎,怎么做,什么意思?
老師,以前的銷售大概7000左右沒有開票,要是被舉報,稅務局會怎么處理
老師中級所得稅費,先收貨款20萬,第二年交貨。這里產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)還是遞延所得稅負債?是怎么理解的?
不需要更正7月個稅申報數(shù)據(jù) ?
是的,不需要更正7月個稅申報數(shù)據(jù)
如果7月工資總額發(fā)生變化,需要更正個稅申報嗎?公司為一個員工承擔社保~ 背景:公司7月員工工資、個稅已申報,7月社保如果按照新基數(shù)繳款【假設新基數(shù)過幾天就公布】 那社?;鶖?shù)引起的工資總額【公司為一個員工承擔社?!俊挝簧绫?、個人社保差額的會計分錄,作在7月份還是8月份?
直接在8月合計填報補交的個人申報就行,不需要管7月的了
您好~工資總額的差異、單位社保的差異、個人社保的差異,這些會計分錄,一般您是做在7月還是8月? 個人社保的差異,這個會計分錄一般怎么寫?
不要管7月的了,直接在8月的工資表里邊體現(xiàn)就行,按工資表上的數(shù)字做賬
老師:您的意思,所有數(shù)據(jù)調(diào)整都在8月工資表體現(xiàn),然后根據(jù)8月工資表正常入賬,之前的7月數(shù)據(jù)不動,這樣嗎?
是的,就是那個意思的哈