你好,差異是怎么樣產(chǎn)生的呢?
老師,利潤表中的累計本年利潤和本年資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤差額,按理說是一致的。20年暫估的費用,21年年初收到專票,有55.37的差額通過未分配利潤處理的(小企業(yè)準(zhǔn)則)。所以導(dǎo)致21年的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤差額比利潤表里多55.37元?,F(xiàn)在要做匯算清繳,申報年報表,有差額有沒有影響?我做21年匯算清繳時把這55.37做費用調(diào)減可以嗎?
21年匯算繳納所得稅之后 季報財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和利潤表的凈利潤一直有差額,怎么調(diào)整,有影響嗎
老師,本月補繳所得稅記到未分配利潤里,填財報時資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末-期初數(shù)和利潤表凈利潤數(shù)差,正好差這筆調(diào)整的所得稅,這怎么處理
老師,本月補繳所得稅記到未分配利潤里,填財報時資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末-期初數(shù)和利潤表凈利潤數(shù)差,正好差這筆調(diào)整的所得稅,這怎么處理
老師,請問本季度有調(diào)整以前年度的未分配利潤導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系金額有差額 這種報報表有影響沒?
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費發(fā)票
利潤表 所得稅費用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會沖減25年的利潤是吧。會影響25年計算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費申報,怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣啊?如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進(jìn)項在哪查
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計入工資的哪種補貼或者其他費用不用報個稅啊
請問匯算清繳時,管理費用-其他,需要要調(diào)整嗎
想問一下老師:營業(yè)執(zhí)照不見了、公章也掉了不知道放哪里了、能去做注銷嗎?
老板拖欠我工資,我如果去勞動監(jiān)察大隊,怎么跟他說
差額就是匯算清繳繳納的所得稅
那繳納的這個所得稅最終沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了的
那這個就沒有問題了。如果你還差這個金額,也可以手動去調(diào)整期初未分配利潤。