你好,實(shí)際業(yè)務(wù)是出差的嗎?他是當(dāng)天去當(dāng)天回吧。
老師好,母公司和子公司在不同的地區(qū),老板說根據(jù)出差的地區(qū)開餐飲發(fā)票,和哪個(gè)公司異地就開哪個(gè)公司的發(fā)票,這樣可以把招待費(fèi)做成差旅費(fèi),但是那個(gè)公司的人員并沒有出差的報(bào)銷,比如火車票或者過路費(fèi),是不是不能做差旅費(fèi)的? 如果領(lǐng)導(dǎo)們?cè)谀腹举I社保發(fā)一份工資,又在子公司發(fā)一份工資,這樣是不是就可以同時(shí)管理兩家公司、給報(bào)銷單簽字了呢?這樣工資薪金的所得稅是不是要匯總在一起也由其中一個(gè)公司代扣代繳呢,還是年終他們自己去匯算清繳呢?
老師,想請(qǐng)教下,如果員工在外出差,將去往不同地方的打車票粘貼在一起,填寫支出憑單,沒有寫差旅費(fèi)報(bào)銷單,這樣可以嗎?
老師,員工拿回來的出差發(fā)票里邊有的只有回來的火車票,有的只有出去的火車票,而且住宿費(fèi)和餐費(fèi)打車費(fèi)這些發(fā)票的時(shí)間也都混亂了,根本沒法對(duì)應(yīng)火車票是哪次出差的還是自己開車去的。我可以單獨(dú)按交通費(fèi),住宿費(fèi),餐費(fèi)單項(xiàng)明細(xì)報(bào)給他嗎,不按差旅費(fèi)那么報(bào)了
老師好,公司報(bào)銷單類型有差旅費(fèi)報(bào)銷單和其他日常費(fèi)用報(bào)銷單,有個(gè)員工出差報(bào)銷差旅費(fèi),里面加了幾張平時(shí)外出辦事的交通費(fèi)發(fā)票,按理說應(yīng)該通過其他日常費(fèi)用報(bào)銷單單獨(dú)提交一個(gè)審批流程,但他因?yàn)橛X得麻煩就放在差旅費(fèi)報(bào)銷單一起了,這樣可以嗎
老師,員工出差的交通費(fèi)、住宿費(fèi)在合作的商務(wù)平臺(tái)上訂購由公司統(tǒng)一結(jié)算,員工出差回來后報(bào)銷的只有誤餐補(bǔ)貼那塊,如果只有差旅費(fèi)報(bào)銷單并且只有補(bǔ)貼金額,這樣在稅前能夠列支嗎?或者我們還能在憑證后面附什么憑據(jù)在證明出差的真實(shí)性呢
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個(gè)項(xiàng)目做一個(gè)名單和編制還是把當(dāng)年的總得研發(fā)人員和編制做個(gè)表?
匯算清繳里面的期間費(fèi)用表,需要把銷管財(cái)費(fèi)用分別年合計(jì)金額填入嗎
個(gè)體戶經(jīng)營所得,個(gè)人所得稅,是在自然人電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)嗎
老師您好,我在做賬的過程當(dāng)中,接手了前任會(huì)計(jì)的賬,我發(fā)現(xiàn)管家婆里面應(yīng)付賬款里面有很多往來的期初數(shù)沒有,請(qǐng)問我怎么調(diào)賬?
老師,公司購買了2箱抽紙56元,用于老板辦公室及他的小餐廳,請(qǐng)問老師這56元怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
劃線的是不是錯(cuò)了,應(yīng)該是庫存現(xiàn)金
匯算清繳24年有兩千多稅收滯納金,是不是要做調(diào)增呀
管理費(fèi)用—福利費(fèi),關(guān)于職工的福利費(fèi),是否可以放在匯算清繳報(bào)表的A105050表格的職工福利費(fèi)支出里面。
現(xiàn)在銀行貸款都需要打到第三方收款,相當(dāng)于你要貸這筆款,必須是你要付對(duì)方公司的貨款之類的,錢必須打到對(duì)方公司的賬戶,其實(shí)又沒有這邊筆款需要付,只是為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),對(duì)于對(duì)方公司這筆款又屬于收入,這種為了貸款虛構(gòu)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我在做 24 年匯算清繳。老師,我有一筆報(bào)銷,跨年了。這筆報(bào)銷差旅費(fèi)22799.81 元,和業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1243.8 元,共計(jì) 24043.61 元。我是需要在 24 年匯算清繳納稅調(diào)減,25 年匯算清繳納稅調(diào)增對(duì)嗎[疑問]
如果不是的話,不合理,有風(fēng)險(xiǎn)。
好的,如果按差旅報(bào)就需要住宿和餐票是嗎,不然經(jīng)不住推敲是嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
老板一年沒報(bào)銷,年底給了一大堆外地交通票這個(gè)怎么處理,不做差旅,可以做正常的交通費(fèi)嗎,都是外地的發(fā)票?
你好,他這是具體的是什么業(yè)務(wù),讓他寫一個(gè)報(bào)銷單。
他說是出差了,沒有其他的東西,不能用是吧
你剛才說這樣不合理,你出差的話,你最起碼得有吃飯住宿。他是吃飯了,有支付沒有發(fā)票還是怎么了,有他支付的證明也可以啊。
好的,明白了老師,如果說是做廣告業(yè)務(wù)宣傳,那這個(gè)交通費(fèi)是和業(yè)務(wù)宣傳的其他資料一起入業(yè)務(wù)宣傳,不能單獨(dú)入交通費(fèi)是吧
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,員工的交通補(bǔ)貼是按月發(fā),這個(gè)是不需要任何憑證,在工資單上寫有交通補(bǔ)貼就可以吧,這個(gè)補(bǔ)貼需要算個(gè)稅嗎
差旅津貼你問一下你當(dāng)?shù)夭怀^限額的不需要交,超過的需要交。