21年是正數(shù),那就不是連續(xù)三年虧損。
你好老師,我想咨詢(xún)下問(wèn)題,企業(yè)所得稅盈利可以連續(xù)彌補(bǔ)上年度虧損,那第六年虧損,第七年不是也能彌補(bǔ)第六年的嗎,只不過(guò)前五年的不能補(bǔ)了
老師,預(yù)繳22年一季度所得稅,我已經(jīng)填報(bào)了匯算清繳得情況下,為什么彌補(bǔ)以前年度虧損這一欄只有21年以前得虧損數(shù)額,而沒(méi)有21年得數(shù)據(jù)呀? 我沒(méi)申報(bào)匯算清繳得時(shí)候,這一欄數(shù)據(jù)是0,也就是21年之前得數(shù)據(jù)也沒(méi)有。 這是什么情況呢
老師我已匯算完22年企業(yè)所得稅,22年虧損,我現(xiàn)在報(bào)23年一季度企業(yè)所得稅這季度也是虧損,這表第九行彌補(bǔ)以前年度虧損會(huì)帶到這個(gè)表上嗎,我這個(gè)沒(méi)有數(shù)呢
老師。您好。我想問(wèn)一下工商年報(bào)中的近三年是否連續(xù)虧損。這個(gè)怎么填,22年虧損了,但是,我們21年稅審報(bào)告中當(dāng)年境內(nèi)所得是1704934.83(正數(shù)),21年前有以前年度虧損?彌補(bǔ)以前年度虧損了,我這個(gè)還算連續(xù)虧損嗎
老師好,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損,比如物流運(yùn)輸服務(wù)業(yè)是5年還是8年,還有這個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損,比如20年是虧損,21年是盈利,22年是虧損,還可以繼續(xù)彌補(bǔ)以前年度虧損嗎,還是必須要連續(xù)虧損才行,中間有盈利的可以往下一年度結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫(xiě),是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶(hù)轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類(lèi)的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
也就是說(shuō)忽略掉彌補(bǔ)以前年度的虧損,就按盈利來(lái)報(bào)對(duì)吧
比如那里面問(wèn)是否連續(xù)虧損,您這個(gè)不是您就選擇否?
所以這種情況只砍企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中,“當(dāng)年境內(nèi)所的是正數(shù),就是盈利,負(fù)數(shù)才是虧損對(duì)吧?
你好是? 的是這樣的呢?