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老師,請教個(gè)問題,我們外購的產(chǎn)品直接出口,申報(bào)增值稅的時(shí)候作出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理,但是內(nèi)陸卡車費(fèi)、手續(xù)費(fèi)客戶付錢給我們,但是這個(gè)是沒有報(bào)關(guān)的,在申報(bào)增值稅的時(shí)候我應(yīng)該怎么申報(bào)呢

2023-05-11 10:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-11 10:14

同學(xué)你好 按照對應(yīng)的稅率填寫收入

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快賬用戶8433 追問 2023-05-11 10:15

不需要報(bào)關(guān)嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-11 10:21

同學(xué)你好 這個(gè)出口的要報(bào)關(guān) 是出口方報(bào)關(guān)的

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快賬用戶8433 追問 2023-05-11 10:23

那你說的意思是轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎 我沒明白呢老師

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齊紅老師 解答 2023-05-11 10:33

同學(xué)你好 你轉(zhuǎn)內(nèi)銷就直接按照內(nèi)銷的來填寫申報(bào)就可以

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同學(xué)你好 按照對應(yīng)的稅率填寫收入
2023-05-11
你好,按照報(bào)關(guān)單開具免稅發(fā)票,申報(bào)免稅就可以沒有進(jìn)項(xiàng)稅
2024-10-29
同學(xué)你好 看圖片上我說的
2025-01-13
你好.這是你材料外借沒通過自己公司申報(bào)出去,又進(jìn)口回來,進(jìn)口報(bào)關(guān)回來你要做進(jìn)口材料入賬.之前借走的當(dāng)材料損失沖掉.
2020-12-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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