你好,那你們發(fā)放出去是多少?
你好,我這邊單位承諾給我的工資是稅后35w(未扣除五險二金),我計算了下,每年實際到手的工資,也差不多這個數(shù)值。那么問題來了,我在個稅系統(tǒng)申報的時候,申請了專項附加免除個稅,一共有兩個子女教育,房貸,贍養(yǎng)老人,好像一共可以減免48000元,可是個稅系統(tǒng)并沒有給我退費呀。請問我這種情況,個稅到底是怎么計算的,如果這樣的話,我不申請個稅的專項附加免除,豈不是沒有區(qū)別嗎?或者說,別的同事如果稅前年薪是35w,那么他申請專項附加個稅免除后,實際所得收入,是不是和我一樣?謝謝!
老師,我單位是農(nóng)業(yè)培訓機構(gòu),請各高校的老師來上課,有些授課老師愿意開票,有些老師有個體戶的也能開票,但是有些老師不愿意去開票,只能按工資申報個稅,但是出納付款備注課酬,會計又按工資申報了個稅,現(xiàn)在賬上的工資數(shù)和個稅系統(tǒng)申報的工資數(shù)不一致,因為出納付款的時候備注課酬,面對這種情況,我該怎么調(diào)整賬上的工資數(shù)和個稅系統(tǒng)的一致,怎樣做這部分課酬的分錄?
員工社保是公司全部承擔的,申報工資的時候還是有將個人部分寫開。因為是做的先發(fā)再申報,8月發(fā)了工資,9月才申報,個稅也是9月扣。做賬我是,計提借,管理費用-職工,貸,應付職工薪酬。發(fā)放:借應付職工薪酬,貸社保個人部分,貸個稅,銀行存款。但是這樣銀行存款發(fā)出去帶的金額和8月實際發(fā)放的金額就對不上了 ,或者說,個稅部分我應該單獨做一個分錄計提嗎?九月做賬再來發(fā)放。那個人社保部分應該怎么做呀,因為申報工資,填基本養(yǎng)老,醫(yī)療的時候有填。求求老師們救救孩子吧
老師,我們公司項目上有一些小時工,有時候這個月有活,他們就在這里,沒活就去別的地方,一直都是按照正常正常工資薪金申報個稅,沒繳社保,沒工資的時候,有時候零申報,有時候改非正常狀態(tài),然后個稅系統(tǒng)就會出現(xiàn)有的收入累計了,有的收入沒累計,這種情況下如果個稅少扣了,匯算清繳時這個人離職了,少扣的部分是不是要我們補繳?然后這樣做我們是不是有涉稅風險,怎樣做比較好呢?
老師,我公司一家合伙企業(yè)去年10月份成立了,至今都沒有申報過工資,現(xiàn)在有一個問題給其中給一個交了2和3兩月的社保和公積金,現(xiàn)在這個人離職了,個人部分公司也不打算收回來了,問題是自然人電子稅務局系統(tǒng)里沒人申報過這個人的工資,公司又給交了兩個月的社保和公積金,這個申報和做賬怎么處理呢
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補虧損嗎?
老師,這題C為什么不對
@董老師,晚上好,提問的
怎么建賬?怎么做工商年報?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢怎么樣?該不該離職?
老師,請教一下報個稅是按照實發(fā)工資,還是含著社保的應發(fā)工資,謝謝
跨年調(diào)整應付賬款,計入當時損益,會計分錄,能否,借應付賬款,貸營業(yè)外收入
老師,電商平臺的進銷存怎么做,主要是每個月還有很多退貨,以實際收到款來做進銷存結(jié)轉(zhuǎn)相應的成本嗎
老師,現(xiàn)在三個人合伙成立一家技術(shù)公司以后去控股其他銷售公司,請問我現(xiàn)在股權(quán)是35%,那后面公司投資公司我的股份是怎么算呢?
你們社保不是每個月申報嗎?
截止到現(xiàn)在我們22年的工資發(fā)了70000多,匯算前會發(fā)出去,那我按照哪個發(fā)?帳載和個稅不一致的部分我能不能在23年沖減去,把多計提的沖減了,但是個稅系統(tǒng)中沒有申報的養(yǎng)老醫(yī)療怎么處理合適?我們這沒有每個月按時繳納單子出來晚我就沒有弄
你好,這個七萬多都是所屬期一到12月份的嗎?都是2022年一到12月份的。
如果是的話,賬載金額填寫227943,實際金額,稅收金額填寫七萬多。
剩余的沒有發(fā)下去的,不允許抵扣所得稅。
到五月三十一號發(fā)了不就可以抵扣了?
個稅系統(tǒng)填的金額在匯算我們實際支付了不就也可以抵扣?
你在匯算清交之前,比如你今天做匯算清交,今天就得發(fā)下去。
這個我知道,我實際之前發(fā)了就可以,但是賬面和個稅系統(tǒng)相差2萬多,我把賬面的兩萬多沖減了可以嗎?個稅和張載貸方必須一致還是?
你好,那你這個差2萬是什么情況?是少申報了個稅嗎?如果是的話,需要納稅調(diào)增。
個稅系統(tǒng)上沒有申報養(yǎng)老醫(yī)療,這個有什么影響嗎?
老師,如果22的應付工資多計提,23年該怎么做賬? 如果22年的工資少計提了,又該怎么做賬?
很有可能影響你們抵扣。尤其是專項附加扣除,它里面有社會保障性交款。這個是企業(yè)負擔的設。
借應付職工薪酬工資,貸以前年度損益調(diào)整,這個是紅沖,如果是少計提了,做相反的。
我的意思是社保該個人負擔的部分我沒有申報在個稅系統(tǒng)里面。這種情況影響我匯算清繳不?
如果我多計提了22年的工資,我在23年沖減了,那么匯算清繳這快,我應該怎么調(diào)整?
正常填寫不影響你會算青椒。
借應付職工薪酬工資,貸以前年度損益調(diào)整,這個是紅沖的,收到了沒有?
收到了,我紅沖的這部分匯算清繳需要調(diào)增或者調(diào)減不?
同學,他在當年紅沖不用調(diào)整啊,你直接按照正數(shù)加上負數(shù)合計填寫不就可以了。
如果跨年了,紅沖需要。
就想問跨年了我將多計提的工資紅沖,我怎么匯算調(diào)整
你好,職工薪酬明細表不是有一個實際金額和稅收金額在這里面減去就可以了。
實際金額填什么數(shù)字?稅收金額不就是填寫實際發(fā)放的數(shù)字?實際金額不是和稅收金額一致嗎老師?
你好,實際金額填寫你支付出去的工資,如果你申報的個稅比這個支付出去的工資還少,只能填寫申報個稅的 實際金額,和稅收金額填寫一樣的。
機器的工資是100,發(fā)下去了60,你申報個稅的只有50,那你實際金額和稅收金額只能填寫50。
嗯嗯嗯嗯
好的老師
不用客氣,工作愉快。