如果原來(lái)的發(fā)票已經(jīng)給了對(duì)方,現(xiàn)在還是要發(fā)給對(duì)方
老師,紅沖的電子發(fā)票要不要跟新開的電子發(fā)票一起發(fā)給對(duì)方?
老師,我們收到客戶的運(yùn)費(fèi),現(xiàn)在要退回,開具的電子發(fā)票要紅沖(上月開的),電子發(fā)票不用拿回來(lái),那開的紅字發(fā)票要給一份對(duì)方吧?
電子專票如何沖紅?沖紅的發(fā)要也要給對(duì)方嗎?
開電子發(fā)票500元已經(jīng)給對(duì)方,對(duì)方這筆款不準(zhǔn)備付了,也同意沖紅,沖紅后的負(fù)數(shù)發(fā)票500也要給對(duì)方嗎
對(duì)方給我們開了一張電子專票,接著又紅沖了一張模一樣的,這不是對(duì)沖了嗎?這張發(fā)票我們能要嗎
金融機(jī)構(gòu)納稅調(diào)整事項(xiàng)中二、扣除類項(xiàng)目調(diào)整中的其他應(yīng)該都填寫啥
勞務(wù)派遣公司開具一張發(fā)票給我,發(fā)票包含勞務(wù)費(fèi),社保費(fèi),實(shí)際支付的工資,我該咋記帳
@郭老師,如果2024年整年的收入為零,所得稅匯算清繳可不可以都填零?。?/p>
老師:我做匯算的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)第四季度的增值稅收入,跟報(bào)表的收入不一樣,匯算有提示,現(xiàn)在怎么辦
老師 個(gè)體戶用不用計(jì)提折舊,前一任會(huì)計(jì)沒計(jì)提
董孝彬老師,您好!續(xù)問—只要填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,傭金和手續(xù)費(fèi)里邊嗎?傭金的話是證券交易的那個(gè)流水賬戶直接扣減的,需要取得發(fā)票的嗎?
老師,我去年匯算清繳的時(shí)候,報(bào)送固定資產(chǎn)的分項(xiàng)時(shí),將已經(jīng)折舊完的電子設(shè)備類的數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò),今年我能按正確的報(bào)送嗎?比如去年賬面電子設(shè)備原值450000,累計(jì)折舊450000,我匯算的時(shí)候填了原值600000,累計(jì)折舊600000,今年我能按450000,報(bào)送嗎?匯算清繳時(shí)原值與累計(jì)折舊的總計(jì)金額都跟賬對(duì)上的,只是明細(xì)分項(xiàng)金額不對(duì)
報(bào)稅系統(tǒng)中怎么查詢往月的報(bào)表
我們公司第二季度做了一筆業(yè)務(wù),利潤(rùn)100萬(wàn),但是費(fèi)用比較少,但是老板不想預(yù)繳那么多稅,可以暫估一些提成之類的費(fèi)用嗎
集團(tuán)內(nèi)部單位之間的固定資產(chǎn)無(wú)償調(diào)撥,我們是接收的單位,調(diào)入方,我貸方應(yīng)該放哪個(gè)科目呢,借方計(jì)入固定資產(chǎn)(原值)貸方一個(gè)累計(jì)折舊(調(diào)出方已經(jīng)計(jì)提的折舊)那凈值入哪個(gè)科目呢