你好附表一看下能自己填寫(xiě)吧

1. 8月報(bào)稅時(shí),“本月數(shù)”那一列的“其中 應(yīng)稅貨物銷(xiāo)售額”那空格忘記填寫(xiě)。導(dǎo)致增值稅納稅申報(bào)表的“本年累計(jì)數(shù)”依然是7月的累計(jì)數(shù),直到9月才發(fā)現(xiàn)。請(qǐng)問(wèn)能否在9月的增值稅納稅申報(bào)表本月數(shù)上加上兩個(gè)月的數(shù)量???? 2.電子稅務(wù)局上歷史查詢里查不到 6月7月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,但是當(dāng)月扣稅都正常的。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是要怎么處理,需要去稅務(wù)局嗎??? 3.工會(huì)已經(jīng)成立的前提下(成立資料已上交,專用銀行戶已開(kāi)通),工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)表依然顯示是“工會(huì)經(jīng)費(fèi)籌備金”而不是“工會(huì)經(jīng)費(fèi)”。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是為什么??
請(qǐng)教一下,我們企業(yè)本月申請(qǐng)從小規(guī)模納稅人升級(jí)為一般納稅人,在11月20號(hào)申請(qǐng)的,但是去大廳核稅種,他們給核定的從10月1日開(kāi)始。 現(xiàn)在電子稅務(wù)局上顯示我們有逾期未申報(bào)信息,增值稅、附加稅等。 專管員說(shuō)我們沒(méi)申報(bào)導(dǎo)致的,可是我們申請(qǐng)變?yōu)橐话慵{稅人已經(jīng)過(guò)了征期了,沒(méi)辦法申報(bào)呀,現(xiàn)在專管員要罰我們,我覺(jué)得不合理,我不讓稅務(wù)局做罰款,專管員不給處理這個(gè)事兒,想請(qǐng)教老師該怎么辦?
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個(gè)問(wèn)題是我今天7月2日開(kāi)票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開(kāi)過(guò)的增值稅專用發(fā)票,然后我就去稅務(wù)局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個(gè)這個(gè)重復(fù)發(fā)票過(guò)程中又出了 “匯總操作期間,得先申報(bào)才可將重復(fù)發(fā)票撤走”的提示, 然后我就找我們企業(yè)的會(huì)計(jì)讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報(bào)不交稅操作 , 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個(gè)問(wèn)題:會(huì)計(jì)在申報(bào)過(guò)程又出現(xiàn) 【 您當(dāng)前開(kāi)票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息,但營(yíng)改增納稅人類型是應(yīng)稅貨物勞務(wù),無(wú)法進(jìn)行申報(bào)提示”】=【出現(xiàn)“應(yīng)稅服務(wù)”問(wèn)題的原因我找出來(lái)了是“我將上個(gè)月即六月份的一張9萬(wàn)多元本該開(kāi)13%稅率的發(fā)票錯(cuò)誤的開(kāi)成了6%稅率問(wèn)題】, 那我如何解決出現(xiàn)的這些問(wèn)題啊,步驟是怎樣的啊,老師
去稅局辦理稅務(wù)Ukey匯總上傳和納稅申報(bào),需要帶什么資料?公司是小規(guī)模納稅人,昨天在稅務(wù)Ukey開(kāi)票軟件上已經(jīng)進(jìn)行了匯總上傳了,但是到電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅的時(shí)候一直顯示還沒(méi)抄稅,不能進(jìn)行申報(bào)增值稅。
B公司是增值稅一般納稅人,2022年發(fā)生了以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)進(jìn)行相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理(1)1月1日管理部門(mén)資詢費(fèi)用400元營(yíng)業(yè)部張明借出備用金1000均以現(xiàn)金付訖,請(qǐng)做出相應(yīng)財(cái)務(wù)處理(2)1月30公司出售廢舊材料,收取現(xiàn)金268元,公司開(kāi)出收款收據(jù),次日發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金盤(pán)盈2000元,請(qǐng)做出相應(yīng)的財(cái)務(wù)處理。(3)3月2日B公司購(gòu)買(mǎi)a公司包裝物一批,價(jià)款為60000,增值稅稅率為13%雙方協(xié)商以期限為90天,面值元的商業(yè)承兌匯票結(jié)算貨款,物資還在運(yùn)輸中。請(qǐng)判斷匯票到期日是哪一天?(按日計(jì)算,算頭不算尾)并作出相應(yīng)呢財(cái)務(wù)處理(4)承接上述第三題票據(jù)到期后B公司全額兌付請(qǐng)作出相應(yīng)的財(cái)務(wù)處理(5)3月20日幣公司將持有的商業(yè)盛水匯票向銀行申請(qǐng)貼現(xiàn)(無(wú)息票據(jù))該票據(jù)2022年1月20日簽發(fā)(A公司簽發(fā)),期限為四個(gè)月面值為¥400,000的銀行貼現(xiàn)率為6%請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)利息是多少?元貼現(xiàn)所得是多少元,假設(shè)每月按30天計(jì)算,請(qǐng)列出計(jì)算公式。(6)從街上數(shù)第五題,請(qǐng)做出B公司貼現(xiàn)的賬務(wù)處理。
小規(guī)模企業(yè)支付的房租費(fèi),在年度匯算清繳時(shí),未取得發(fā)票,匯算清繳是不是要調(diào)增利潤(rùn)?
這個(gè)題目第一題 A選項(xiàng) 投資額不同不是用凈現(xiàn)值不太好嘛?
老師好,補(bǔ)繳稅的憑證怎么做呢
老師,咨詢您個(gè)問(wèn)題,個(gè)人往來(lái)多少算高,個(gè)人這個(gè)必須是12月底把票拿回來(lái)還是到明年的年底拿回來(lái)票都行。
老師您好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)人我們法人他有商服房照,想出租給保險(xiǎn)公司當(dāng)辦公用。請(qǐng)問(wèn)開(kāi)租賃發(fā)票大約稅能多少?他這個(gè)房產(chǎn)和個(gè)人所得稅租金。 商服和住宅都有什么區(qū)別?麻煩老師分別給我列一下,多謝
老師,請(qǐng)問(wèn),內(nèi)賬,我 10 月份利潤(rùn)是負(fù)數(shù)的,為啥銀行跟現(xiàn)金的余額是正數(shù)的呢?
現(xiàn)在房租發(fā)票,稅點(diǎn)是多少,一般納稅人給小規(guī)模開(kāi)
老師,早上好!我公司是集團(tuán)公司,24年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提是按稅管員要求的金額計(jì)提并上交的(比按工資計(jì)提的金額要少,上交集團(tuán)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)也是按按上交稅務(wù)的部分計(jì)算的)現(xiàn)在集團(tuán)要求上交24年按工資比例計(jì)算的60%部分,這個(gè)現(xiàn)在怎么處理比較合適?
實(shí)收資本和注冊(cè)資本有什么區(qū)別?在實(shí)際生活和會(huì)計(jì)分錄怎么體現(xiàn)
老師好,我們公司軟硬件的組合,存在什么情況能一起退稅呀,怎么我看他們組合銷(xiāo)售的時(shí)候,全開(kāi)的軟件產(chǎn)品的發(fā)票,硬件都不單獨(dú)開(kāi)票的,這合理么


附表一不能手動(dòng)填寫(xiě)
你去看下增值稅稅種認(rèn)定 是不是沒(méi)有服務(wù)的
系統(tǒng)顯示這個(gè)
顯示這個(gè)可以嗎
最后增值稅后面所屬期,你看下是從幾月份開(kāi)始的。
4月上報(bào)的,應(yīng)該是4月
那就是可以的 13%的那個(gè)你看下能填寫(xiě)的嗎
13%是系統(tǒng)上載的
申報(bào)之前做了上報(bào)匯總嗎?
上報(bào)匯總做過(guò)了
你再重新做一下 我的意思是13%的,你看你在附表一能直接自己填寫(xiě)進(jìn)去嗎?能修改嗎?
13的可以修改,6的填不上
這種情況下找你稅務(wù)局那邊給你維護(hù) 你看下這個(gè)圖片里面的所屬期,最后一個(gè)是2023年四月份嗎
是四月起的
找你稅務(wù)局再給你維護(hù)一下
之前問(wèn)說(shuō)系統(tǒng)會(huì)延遲,這都幾天了,報(bào)稅還不行,這需要重新維護(hù)嗎?
是的 需要重新維護(hù)。