您好,同學(xué),不需要備注的呢
1.業(yè)務(wù)類(lèi)型:商貿(mào)公司,從其他公司進(jìn)貨,加價(jià)倒賣(mài)給另一家公司,需開(kāi)專(zhuān)票,進(jìn)貨價(jià)不含稅280元/噸,賣(mài)價(jià)含稅400元/噸,月銷(xiāo)售合同1萬(wàn)噸 2.問(wèn)題:1.計(jì)劃注冊(cè)商貿(mào)貿(mào)易公司,注冊(cè)資金填多少合適?2.注冊(cè)小規(guī)模還是一般納稅人公司?3.這樣的業(yè)務(wù)流程注冊(cè)一個(gè)公司該怎樣納稅籌劃合理避稅?
老師,小規(guī)模納稅人2021年5月份在稅務(wù)局帶開(kāi)了價(jià)稅合計(jì)58000的專(zhuān)票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)預(yù)交了574.26元的增值稅稅金,14.36元的城市維護(hù)建設(shè)稅的稅金,但是沒(méi)有預(yù)交著教育費(fèi),地方教育費(fèi),印花稅的稅金,那么給是就不用繳納這3個(gè)稅種的稅金了? 對(duì)于小規(guī)模納稅人的教育費(fèi),地方教育費(fèi)附加有什么最新的優(yōu)惠政策嗎? 小規(guī)模納稅人帶開(kāi)了專(zhuān)票以后,需要正常繳納增值稅,那么城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,印花稅怎么繳納呢?
老師,小規(guī)模納稅人,選擇差額征稅方式開(kāi)票,例如,酒店給單位結(jié)算服務(wù)費(fèi)含稅總價(jià)3.5萬(wàn),在開(kāi)普票時(shí),如何填寫(xiě)開(kāi)票含稅單價(jià),需要提供單位發(fā)放給學(xué)生的工資總額2萬(wàn)?稅率是多少,寫(xiě)3個(gè)星號(hào)嗎?開(kāi)同一張發(fā)票,分開(kāi)開(kāi)票都是啥意思,不明天,另外差額是3.5-2=1.5萬(wàn)嗎
老師好,假如是一般納稅人的商貿(mào)公司,約定好不含稅單價(jià)是150萬(wàn)元,開(kāi)發(fā)票另外計(jì)算?,F(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)方要求要商貿(mào)公司給開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)下需要加收多少個(gè)點(diǎn)的稅金才可以?如涉及到的增值稅企業(yè)所得稅 印花稅等 ? 謝謝(另外印花稅是按開(kāi)票金額的萬(wàn)分之二還是不含稅金額的萬(wàn)分之二呢、?)
小規(guī)模納稅人接了裝飾工程的活,有公司可以開(kāi)票,含稅價(jià)260萬(wàn),需要開(kāi)專(zhuān)票,老師,合同注明:不含稅金額,3%稅金,另外還需要備注附加稅嗎?現(xiàn)在附加稅是12.5%嗎?
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),稅率是2%還是1%
老師你好,資產(chǎn)折舊表里,固定資產(chǎn)房屋的資產(chǎn)原值填報(bào)的是268萬(wàn),但是房產(chǎn)稅申報(bào)時(shí),按每季度35萬(wàn)申報(bào)的,這樣的話,如何調(diào)整呢?
老師 企業(yè)給個(gè)人支付傭金 金額800多元,怎么處理符合稅法規(guī)定?
公司房租月租金2400,半年付14400,商業(yè)用房,房東開(kāi)發(fā)票,需要繳納多少稅款?
電商,出口日用品,申報(bào)增值稅減免稅表,如果免稅銷(xiāo)售額是1500,那免稅額,是1500*13%吧?有兩個(gè)月,就在總表免稅填了銷(xiāo)售額,其他都忘填了,不改沒(méi)關(guān)系吧
老師注冊(cè)公司時(shí)選擇個(gè)體戶與個(gè)人獨(dú)資企業(yè)有什么優(yōu)缺點(diǎn)?
銀行手續(xù)費(fèi)不開(kāi)發(fā)票的情況下是不是企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候也不用調(diào)增
老師,5月份補(bǔ)交了匯算企業(yè)所得稅,報(bào)表上數(shù)字對(duì)不起來(lái),剛好差這個(gè)數(shù)字,正常的對(duì)吧
老師,學(xué)堂有沒(méi)有屬地會(huì)計(jì)的學(xué)習(xí)視頻
這里有紅點(diǎn)怎么辦,我已經(jīng)在匯率管理新增了匯率
附加稅是減半征收的
有個(gè)朋友,小規(guī)模納稅人接了裝飾工程的活,含稅價(jià)260萬(wàn),需要開(kāi)專(zhuān)票,對(duì)方要求列明相關(guān)稅費(fèi)一并加到合同里,合同注明:不含稅金額:2574257.43元,增值稅專(zhuān)票(1%)25742.57元,附加稅(12%*50%)1544.55元,合同含稅金額2601544.55元,這樣可以嗎?
可能是甲方想承擔(dān),讓報(bào)價(jià)都算上
老師,這個(gè)業(yè)務(wù)就是報(bào)價(jià)看看成本有多少,印花稅就不適合寫(xiě)上了吧,如果公司以后交印花,是裝飾工程,按不含稅金額*3/10000繳納就可以吧?
您好,同學(xué),是可以的,附加稅應(yīng)該開(kāi)票的人承擔(dān)的呢
老師,260萬(wàn)是按1%交稅嗎?不是3%了是嗎?260/(1+3%)*1%還是260/(1+1%)*1%呢?
您好,同學(xué),是按照1%計(jì)算的呢
260/(1+1%)*1%這樣嗎?小規(guī)模全都是1%嗎?
您好,同學(xué),是這樣子的
可以選擇按3%繳納嗎?
您好,同學(xué),是可以的
老師,260萬(wàn)含稅價(jià)交企業(yè)所得稅怎么交呢,小規(guī)模,怎么計(jì)算,能列一下嗎?
您好,同學(xué),按照實(shí)際的應(yīng)納稅所得額的5%繳納