您好,在明細(xì)調(diào)整表上第30行其他那里調(diào)增就可以
您好,我想咨詢一下,跨年私車公用列支的管理費(fèi)用,今年怎么調(diào)整?
老師您好,去年的費(fèi)用費(fèi)用記多了,我今年調(diào)賬的話需要怎么做賬務(wù)處理呢?
老師您好,我想問(wèn)一下,我們?nèi)ツ臧艳k公桌椅記到了管理費(fèi)用里,老板今年要求做成固定資產(chǎn),這個(gè)要怎么調(diào)
老師,我想問(wèn)下去年我押金入賬錯(cuò)了,直接如管理費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)我想調(diào)整在今年,怎么調(diào)整呢,分錄怎么做
老師,我想問(wèn)下我現(xiàn)在想把固定資產(chǎn)調(diào)整成管理費(fèi)用。2022年以前的折舊怎么調(diào)整,2022年的借:管理費(fèi)用 貸:固定資產(chǎn) 借:累計(jì)折舊 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做
小規(guī)模納稅人,沒(méi)有成立工會(huì),要不要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)
應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂勞務(wù)合同,公司沒(méi)給他們買社保,如果發(fā)生工傷是不是還是公司承擔(dān)
企業(yè)向區(qū)里紅十字會(huì)捐贈(zèng)支出屬于公益性質(zhì)的么,匯算清繳如何處理?
匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表怎么填寫
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個(gè)題算的時(shí)候?yàn)槭裁磸?fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做
發(fā)的工資和報(bào)的個(gè)稅時(shí)間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開(kāi)發(fā)票是個(gè)人開(kāi)的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對(duì)方繳個(gè)稅嗎?老師指導(dǎo)一下
不明白,在用友里怎么做賬?借貸都怎么做
匯算清繳調(diào)增就可以
做賬調(diào)
借:以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù))
貸:其他應(yīng)付款(負(fù)數(shù))