是的,是這樣的,要是沒有其他優(yōu)惠,稅率就是百分之25對的。
個人獨資企業(yè),本月收入15萬,應(yīng)交個人所得稅是多少?個人所得稅是收入減去成本,費(fèi)用后的余額乘以稅率嗎?
老師,企業(yè)所得稅是怎么申報交的,比如有成本有費(fèi)用,就是收入-成本-費(fèi)用如果負(fù)數(shù)不用交,如果是正數(shù),不如500在乘以25%=125?
老師,公司收到的收據(jù)可以入賬做成本費(fèi)用抵扣企業(yè)所得稅嗎?
(收入---成本費(fèi)用)*所得稅稅率=收入*所得稅稅負(fù)率中的所得稅稅率都是25%嗎?小微企業(yè)也是25%
老師應(yīng)納稅所得額=收入_成本_費(fèi)用然后乘以稅率嗎?
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺的收入,客戶要求開發(fā)票,而且平時掃碼當(dāng)天的收入又是第二天一次進(jìn)入,銀行,所以我也不知道那個是開票的收入那個是不開票的收入我直接把當(dāng)月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無票收入了,這樣可以嗎?申報的時候這個總數(shù)減去開票的就是無票啊
股權(quán)轉(zhuǎn)讓180萬,實收資本200萬實繳,這個需要交個稅和印花稅嗎?按照什么金額交呢
老師臺球俱樂部給客戶開發(fā)票大類選擇什么
老師能幫我解答一下嗎? 我們家是中間商C—23年跟供應(yīng)商A買了10臺設(shè)備賣給客戶B,現(xiàn)在有一臺因為長時間不發(fā)貨客戶不要了,但是A已經(jīng)生產(chǎn)了半臺導(dǎo)致我們需要賠錢給A,但是B又不賠錢給我們,這個我們到時支付賠償款給A,又不收B的賠償款這個對于我們會有什么風(fēng)險嗎?
借給別的公司,但沒有利息,需要交印花稅嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額就用系統(tǒng)里面跳出來的那個嗎
老師 本企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè) 本年度研發(fā)費(fèi)用 不能劃分是資本化還是費(fèi)用化 可以不做資本化或費(fèi)用化處理么 還在研發(fā)支出科目累計放著 匯算清繳的時候也不做費(fèi)用化或資本化處理
老師,T+如何設(shè)置輔助項
老師,比如臺球俱樂部需要交印花稅嗎?
老師,工資實際發(fā)的和工資表上的不一至,實際多發(fā)了,這種情況應(yīng)該怎么做賬
收入—成本—費(fèi)用=利潤 稅款=利潤*25% 算出稅款后,還可以抵扣稅款的,有哪些情況呢?
你好。這個計算是對的,與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的成本,費(fèi)用,支出都可以抵扣所得稅。
算出企業(yè)所得稅后,是不是還有可以抵扣的情況?具體有哪些呢?
那就沒有可以抵扣了,說完所得稅就結(jié)束了。
好的,謝謝老師
客氣的,祝您工作愉快。