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Q

老師,本月銷項稅額是2900,沒有認(rèn)證進(jìn)項,上期留底有4000,請問具體憑證怎么做?

2023-05-10 15:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-10 15:17

你好。不用做。反正我因為不用交稅,有底的就抵扣了。

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-10 15:17

需要做分錄的,因為不要不用交稅。

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-10 15:17

打錯字了,不需要做分錄,因為不用交稅。

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你好。不用做。反正我因為不用交稅,有底的就抵扣了。
2023-05-10
你好,本月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)?7938, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(差額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)?9318
2022-09-19
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2023-12-08
你好,劉迪在哪個科目里面掛著?
2023-01-10
你好, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)5000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)3700 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(銷項稅)16000 應(yīng)交稅費未交增值稅
2022-07-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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