你好! 不用填寫的。上期留抵會(huì)自動(dòng)生成,本期沒有認(rèn)證不用填,
增值稅一般納稅人,上期有留底稅額,本期未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,那申報(bào)表具體怎么填寫數(shù)據(jù)
建筑行業(yè),一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)票有1%,9%,13%的,銷項(xiàng)都是9%,抵扣留底的稅額227.5,金額寫多少?
老師,上期已經(jīng)認(rèn)證,還有留底的稅額,本期認(rèn)證,上期留底稅額要填增值稅申報(bào)表哪個(gè)表哪個(gè)空格
假如12月份申報(bào)的一般納稅人增值稅申報(bào)表期末留底稅額還有數(shù) 下年1月份的上期留底稅額是0還是12月的期末留底/?
老師,電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí)顯示非逾期仍未辦理一般納稅人資格登記的納稅人,主表一般項(xiàng)目的上期留底稅抵扣額本月數(shù)0.00應(yīng)等于期初的上期留底稅額本月數(shù)6155.45,可是第13欄上期留底稅額是灰色狀態(tài),填不了,這是什么情況?
經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)違約金能稅前扣除嗎
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個(gè)是怎么規(guī)定的
第412題,第1問: 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財(cái)務(wù)費(fèi)用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯(cuò)在哪里了
408題,我手寫的答案錯(cuò)在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補(bǔ)助40萬建養(yǎng)殖大棚,這個(gè)補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤表中的投資收益金額計(jì)入營業(yè)利潤中,啟不是在季度申報(bào)時(shí),預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)會(huì)交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說賬面上有800萬的存貨,是歷史遺留問題,什么是歷史遺留問題
407題答案A錯(cuò)在哪里了
如何勸說老板不能做研發(fā)支出項(xiàng)目的說辭
老師好,先支付了 房租 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 然后正常攤銷 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 后面發(fā)票過來了 ,這個(gè)發(fā)票放到憑證哪里 還是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額 怎么處理 借 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 什么?
附表二的數(shù)據(jù)需要填寫嗎?
你好,不用,附表二的數(shù)據(jù)不需要填寫
第三行的前期認(rèn)證相符本期待抵扣也不用填寫嗎?能給我發(fā)一個(gè)具體操作流程嗎?
你好,不用了,上期留抵會(huì)自動(dòng)留置下來,
主表數(shù)據(jù)不能提取是怎么回事?
你好,這個(gè)可能要到稅務(wù)局報(bào)道處理的,