對(duì)的 是這么做的你的資產(chǎn)負(fù)債表期末余額都是0 才行
老師我們新成立一家公司銷售辦公用品和廣告制作,采購(gòu)了些辦公設(shè)備,及辦公用品,合同價(jià)196萬(wàn),先支付了80%的材料款,發(fā)票以全部開完。怎么記賬,合同一部份是辦公用品要賣出去的不能掛固定資產(chǎn),怎么記賬,設(shè)備要入固定資產(chǎn),我是錢全付完在掛固定資產(chǎn),還是先固定資產(chǎn),,這賬怎么記
老師公司現(xiàn)在要注銷,其他應(yīng)收款有900多萬(wàn),其他應(yīng)付款也有900多萬(wàn),固定資產(chǎn),庫(kù)存商品要怎么處理呀?都是無(wú)法支付和無(wú)法收款的。
老師,中級(jí)實(shí)務(wù)學(xué)習(xí)了領(lǐng)用的材料或者庫(kù)存商品用于建造固定資產(chǎn),按材料成本價(jià)含計(jì)入固定資產(chǎn)成本,不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出! 我想問(wèn)如果領(lǐng)用的材料和庫(kù)存商品不用于固定資產(chǎn)建造,而是用于放在公司銷售部門的展廳做展示!請(qǐng)問(wèn)需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎??
老師 是不是固定資產(chǎn)只有出售的時(shí)候都必須轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理?同一個(gè)老板 庫(kù)存商品或者固定資產(chǎn)從一個(gè)公司調(diào)到另一家該怎么記賬呢?
郭老師好,公司計(jì)劃辦理注銷,賬面還有庫(kù)存商品及固定資產(chǎn),庫(kù)存商品都要全部銷售完畢,固定資產(chǎn)也是要出售的對(duì)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)下租的場(chǎng)地用來(lái)建科技館,前期的建設(shè)費(fèi)用及裝修費(fèi)計(jì)入什么科目呢
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)2024年付的租金100萬(wàn),已入成本,但對(duì)方要在今年的7月才能給開發(fā)票,匯算清繳前需要調(diào)增嗎
您好,24年12月份工資計(jì)提了10110,個(gè)稅系統(tǒng)0申報(bào)。 那么匯算清繳需要調(diào)增嗎
老師,為了不被稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警。一般按什么比例交稅?多了老板虧,少了稅務(wù)局會(huì)查?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,收到代扣代繳個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)應(yīng)計(jì)入那個(gè)科目,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要報(bào)增值稅嗎?我現(xiàn)在報(bào)表差異差這個(gè)0.89元
老師,2024年取得了發(fā)票,但是沒(méi)有入賬,2025年還可以使用嗎
@apple老師,其他老師別接 請(qǐng)問(wèn)為啥減120
老師請(qǐng)問(wèn)下綜合體的店面租給商戶,以營(yíng)業(yè)額的百分比進(jìn)行收取服務(wù)費(fèi),這個(gè)以不動(dòng)產(chǎn)租賃還是以服務(wù)費(fèi)開票給商戶呢
老師,現(xiàn)檢查發(fā)現(xiàn)收到的發(fā)票有一張是應(yīng)稅物品,但對(duì)方開了免稅,這個(gè)是去年開的,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在叫對(duì)方作廢重開的話那邊要怎么操作?會(huì)影響他們的報(bào)稅嗎
諾諾開票一年服務(wù)費(fèi)398,記入什么科目?
郭老師,我是一家私立醫(yī)院,個(gè)獨(dú)企業(yè)小規(guī)模免增值稅,請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)如何處置才能少繳稅?
1%的增值稅 季度30萬(wàn)普票免增值稅 這個(gè)銷售額是總的加上你免稅的銷售額 你看你們還有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的吧
不行你就分季度來(lái)處置的
是的老師,還在經(jīng)營(yíng),還有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,我們醫(yī)院屬于醫(yī)療行業(yè)是免增值稅的,又是個(gè)獨(dú)企業(yè)小規(guī)模,還需要按1%繳納增值稅嗎?當(dāng)時(shí)設(shè)備購(gòu)入的時(shí)候也是普通發(fā)票入賬的啊
對(duì)的 銷售固定資產(chǎn)不免增值稅的,需要正常繳納。
郭老師,能否舉例說(shuō)明一下呢?謝謝
醫(yī)療服務(wù)20萬(wàn) 銷售固定資產(chǎn)20萬(wàn) 銷售固定資產(chǎn)需要交增值稅20*1% 醫(yī)療服務(wù)20萬(wàn) 銷售固定資產(chǎn)10萬(wàn) 都不交
郭老師,看看我理解的對(duì)嗎? 1.如果醫(yī)療服務(wù)?固定資產(chǎn)大于30萬(wàn),只交固定資產(chǎn)的增值稅,因?yàn)獒t(yī)療服務(wù)是免增值稅的; 2.如果醫(yī)療服務(wù)?固定資產(chǎn)小于等于30萬(wàn),兩者都不用交增值稅
是的,前提都是普通發(fā)票。
郭老師,如果一臺(tái)設(shè)備現(xiàn)有凈值是5萬(wàn)元,價(jià)錢怎么處置才對(duì)公司有利呢?除了增值稅,還要涉及到印花稅和其他稅費(fèi)對(duì)嗎?
市場(chǎng)價(jià)格多少知道嗎 最好不要低于市場(chǎng)價(jià)格太多 太多了稅務(wù)局會(huì)要求補(bǔ)稅